会计毕业论文___分析审计风险的防范和控制.doc

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摘要 2 Abstract 4 绪论 1 一. 审计风险概述 1 (一)审计风险的含义 1 (二)审计风险的表现形式 2 (三)审计风险控制的意义 2 二. 永乐电器公司审计现状及分析 4 (一)永乐电器公司简介 4 (二)永乐电器公司审计现状 5 1.防损阶段(2002年11月以前) 5 2.服务为主监督为辅阶段(2002年11月-2004年9月) 5 三. 永乐电器公司审计风险及原因分析 6 (一)审计主体因素分析 6 1.审计手段局限性的影响 6 2.评价不当的影响 6 3.思维定式的影响 7 4.沟通不畅的影响 7 5.审计人员综合素质不高形成的审计风险 7 (二)审计程序和方法的因素分析 7 1.审计方法模式滞后 7 2.审计抽样误差的影响 7 3.审计证据的影响 8 四.永乐电器公司审计风险控制对策 8 (一)对审计机构变革的建议 8 (二)对完善审计运行体制的建议 8 (三)对加强审计质量控制规范的建议 9 1.制定科学的审计方案 9 2.规范审计工作底稿 10 (四)对构建全过程审计控制的建议 10 1.强化符合性测试的作用 10 2.减少对审计风险的主观判断 11 (五)提高审计人员素质 11 1.完善岗位职责和要求 11 2.扩大人员配备范围 11 3.加强后续教育 11 4.加强职业道德教育 11 结论: 12 参考文献 12 浅析审计风险的防范与控制 -----以YLDQ公司为例 摘要 恰当的定位有利于审计作用的发挥。内部审计是组织内部经营业务的独立审核、评价活动。它是一种管理控制,其作用是衡量和评价其它控制的有效性。内部审计存在的价值在于能为组织实现其经营目标提供帮助。在实际工作中,除对组织的经营管理活动的合规性进行审核,揭露经营管理活动中的违法违规问题外,内部审计更加侧重检查组织的内部控制和经营管理情况,为建立健全组织的各项政策和规章制度、完善组织的经营管理服务。审计必须树立为组织改进管理服务的观念,在实际操作中,审计要保持独立性,同时要有充分可靠的证据以使审计结论“持之有故,言之有理”等。审计要客观公正、证据充分,是审计的灵魂。目前我国国家审计的状况距离国家审计完善管理的目标还很远,既不利于国家审计作用的充分发挥,也不利于国家审计的进一步发展及其业务水平的提高。国家审计不应将自己的工作范围仅仅局限于查处违纪违规的问题上,而应将目标定位于完善政府各项公共管理,包括建立健全各项法律、法规、政策和制度上,只有这样才能强化国家审计在国家宏观管理中的作用。 [关键词] 审计;风险;防范;控制 Abstract The proper positioning to play the role of the audit. Internal audit is an independent audit of the organizations internal operations and evaluation activities. It is a management and control, whose role is to measure and evaluate the effectiveness of other controls. The value of internal audit is to provide help for the organization to achieve its business objectives. All internal audit activities are closely related to the objectives of the organization. Conducted our audit in practical work, in addition to the compliance of the organizations operational and management activities, to expose the illegal problems in the operation and management activities, internal auditing is more focused on the internal control of the inspection organization and management, establish and improve the organizations

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