全省统一使用保障性住房检查表格.doc

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全省统一使用保障性住房检查表格

表1 受检保障性住房工程基本情况表 工程所在市(县): 工程名称 工程地点 形 象 进 度 开工日期 计划竣工时间 结构类型 层 数 建筑面积(m2) 施工许可证号 中标价格(万元) 工程造价(元/ m2) 质量责任主体和有关机构 单位名称 单 位 资质情况 项目负责人 姓名 执业资格或职称 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备 注 检查组长: 检查组成员: 检查日期: 注:对项目负责人没有执业资格要求或尚未实行注册执业资格的填写职称。 表2 保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表 (一)建设单位 工程名称 形象进度 序号 检查项目 检查内容 评 价 ★1 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理。 未按规定办理。 □合格 □不合格 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理。 未按规定办理。 □合格 □不合格 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理。 未按规定办理。 □合格 □不合格 4 按规定选择施工、监理情况 按规定选择。 未按规定选择。 □合格 □不合格 5 按规定委托检测情况 按规定委托。 未按规定委托。 □合格 □不合格 6 组织图纸会审、设计交底情况 按规定组织图纸会审、设计交底。 未按规定组织图纸会审、设计交底。 □合格 □不合格 7 组织设计变更情况 设计变更按规定办理、重大变更按规定重新报审。 设计变更未按规定办理、重大变更未按规定重新报审。 □合格 □不合格 8 视频监控系统情况 已按规定安装视频监控系统。 未按规定安装视频监控系统。 □合格 □不合格 检查结果 共检查 项,合格 项,不合格 项,合格率 ,依据本检查表规定,建设单位行为评价为□合格□不合格。 检查情况说 明 评价说明 1、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则建设单位行为评价为不合格; 2、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则建设单位行为评价为合格。 检查组长: 检查组成员: 检查日期: 表2 保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表 (二)施工单位 工程名称 形象进度 序号 检查项目 检查内容 评 价 ★1 单位资质、安全生产许可证、项目经理部管理人员(含分包单位)资格情况 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求。 单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。 □合格 □不合格 2 项目经理部管理人员配备及到位情况 检查时项目经理在现场,项目经理部管理人员配备到位。 检查时项目经理不在现场,项目经理部管理人员配备不到位。 □合格 □不合格 3 特种作业人员资格情况 特种作业人员资格符合相应要求。 特种作业人员不符合相应要求。 □合格 □不合格 4 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。 施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行。 □合格 □不合格 5 现场计量器具的运行情况 有水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。 无水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。 □合格 □不合格 6 施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 施工现场按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 施工现场未按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。 □合格 □不合格 7 工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况 质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理。 质量问题不整改,质量事故不处理。 □合格 □不合格 8 纳入建设工程质量安全动态管理系统 按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 未按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。 □合格 □不合格 检查结果 共检查 项,合格 项,不合格 项,合格率 ,依据本检查表规定,施工单位行为评价为□合格□不合格。 检查情况 说 明 评价说明 1、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则施工单位行为评价为不合格; 2、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则施工单位行为评价为合格。 检查组长: 检查组成员:

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