银行关于内部账户管理检查情况通报.docx

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PAGE 1 银行关于内部账户管理检查情况通报 为提高内部账户管理水平,防范员工操作风险和道德风险;进一步加强会计管理工作,保证内部账户核算的真实性、准确性、合规性,努力提高风险防控水平,杜绝案件的发生,根据《银行运营工作评价实施细则》及《运营管理部检查立项计划表》,按照年度检查工作计划,检查辅导中心自2022年6月5日至6月20日,对全行营业网点及运营管理部清算中心2021年12月至2022年5月末内部账户开设、管理、使用情况进行专项检查,检查情况通报如下: 一、检查内容 (一)内部账户开立、变更、撤销情况 行运营管理部清算中心及32家网点内部账户的开立、使用和撤销严格遵循“统一管理

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