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一、前言
(一)研究背景
1.国内研究动态
对内部控制的审计最初是以对财务报表的审计为基础,并且是为了确保财务报表方面的内部控制的有效性而设立的,相比较而言,内部控制审计是一项相对较新的活动。当今社会正处在经济迅速发展的时期,如果企业内部控制的管理不善,很容易导致自身的发展受到限制,因此内部控制审计就是企业经营管理中不可或缺的关键环节。从新华制药第一次被注册会计师出具否定意见,到天业股份公司2017年度财务报告和2018年度内部控制审计报告均受到了CPA的负面意见,这样的财务欺诈行为表明我国企业的内部控制审计制度还存在很多不足。为了防范上市公司财务报表舞弊,增强投资者的信心,完善企业内部控
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