2022三公经费自查报告.docx

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2022三公经费自查报告

p(二)不存在超标准购置或豪车装饰公务用车状况;

(三)不存在虚列公务用车运行维护费问题。

五、因公出国(境)支出方面

(一)不存在超预算或无预算支配出国(境)团组状况;

(二)不存在接受或者变相接受企事业单位资助、或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁出国(境)费用等状况。

(三)无出国(境)活动。

(四)不存在核销与公务活动无关的开支和方案外费用、核销虚假单据等状况。

六、会议费支出方面

召开会议能够按规定批准等管理状况。

2022三公经费自查报告(二)

依据《关于对“三公”经费进行监督检查的通知》(x纪发[20xx]6号)文件精神,我办仔细组织力气开展自查自纠,现将自查自纠状况报告如下:

一、加强领导

我办成立了以主任韦德胜为组长、分管副主任梁日珊为副组长、冯志新副主任及各股长为成员的“三公经费”自查自纠工作领导小组,领导小组下设办公室,负责“三公经费”自查自纠的日常事务。

二、我办“三公”经费开支状况

1、因公出国(境)经费。20xx年1月至20xx年2月,我办没有出国(境)事项发生,此项费用支出为零。

2、公务用车购置及运行经费。20xx年1月至20xx年2月,我办没有购置公务用车,没有借用、占用其他单位车辆,不存在公车私用行为,公务车运行维护费支出符合规定,严格根据预算执行,没有超预算列支。我办的公务用车运行经费主要用于公务车加油修理,公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆修理实行定点修理,修理车辆费用报销都附有清单。20xx年1月至20xx年2月,我办共开支公务用车运行维护费9.10万元,其中本级财政公共预算开支8.06万元,财政专户开支1.04万元,同比下降17.1%。

3、公务接待经费。20xx年1月至20xx年2月,我办共开支公务接待经费11.21万元,其中本级财政公共预算开支9.66万元,财政专户开支1.55万元,同比下降27.9%。我办公务接待实行事前报批制度,事前填写接待审批表,经主要领导签批后接待,接待报销发票必需附菜单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支接待费用,也没有以公务接待名义列支其他支出。

三、完善监管,防控共建长效机制

依据自查结果,我办对严格三公经费支出管理,提出了五项强化措施。

(一)提高工作效能。增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

(二)加强对考察及差旅费的管理。掌握出省、市参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动。

(三)加强对公务车辆的管理。从严支配出车,掌握用车成本,提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理,从严掌握用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度,特别状况需申请,得到批准后方能派车。

(四)掌握公务接待费用。简化公务接待,严格掌握宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格根据市政府要求接待,且做到三“不”,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。

(五)规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购。

(六)规范财务管理。公务费用支出实行方案管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。

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