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一、单项选择题8.下列哪项适用于函证法()
A.现金B.存货
1.针对完整性的认定,一般宜采用()
C.应收账款D.实物证据
A.顺查法B.逆查法
9.对通过函证无法证实的应收账款,最有效的审计程序应为()
C.详查法D.抽查法
A.审查资产负债表日后的收款情况
2.注册会计师希望采用系统随机选样法,从连续编号的0001至2000的收料单中选出100张
B.审查与应收账款相关的销货凭证
作为样本,假定注册会计师确定的随机起点为542,则最大的样本编号为()
C.进行分析性复核
A.1982B.1986
D.审查已作为坏账的应收账款
C.1988D.1998
10.从下列内容中,注册会计师可以得出折旧费用计提不足的结论()
3.既能查证实物证据,又能查证环境证据的审计技术方法为()
A.固定资产投保价值大大超过帐面价值
A.观察B.计算
B.折旧全部提尽的固定资产数量庞大
C.分析性复核D.监盘
C.固定资产大修理费用增幅偏大
4.下列职务中,不属于不相容职务的是()
...
D.使用届满而报废的固定资产一再发生超额损失
A.授权业务与执行业务B.记录业务与审核业务11.以下哪一项内部控制制度能够防止同一报销凭证的重复付款?()
C.记录资产与保管资产D.授权业务与审核业务A.空白支票应该由签发支票的人妥善保管
B.报销凭证至少应该经过主管人员的批准
5.注册会计师对在审计过程中发现的被审计单位内部控制的重大缺陷,应当()
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