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2024年塔塔风险控制岗位职责(共3篇)
篇:风险限制岗位职责风险限制部岗位职责
一、风险限制部岗位职能
负责公司业务风险限制工作,从完整性和平安性两方面对担保项目进行组织评审,修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行,组织公司保后跟踪管理和追偿。详细为:
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核;
2.对申请担保项目从整体风险进行评定;
3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出看法,审核确定相关合同及法律文本;
4.完善风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程,业务规程;
5.跟踪公司各项业务进展,协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转;
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档;
7.完成公司领导交办的其他事务。
二、风险限制部岗位工作职责
(一)风险限制部部长岗位职责
1.负责探讨风险政策,草拟风险政策,设计风险评审岗位的工作指引和运作流程;
2.建设风控系统,参加建立投资风险审批系统;
3.合规风险评审:负责组织事前风险审核、事中风险限制、事后风险检查;
4.定期出具风险评估常规报告,针对即时风险问题,评估风险状态与风险程度,分析风险来源和影响,供应解决方案。
(二)风险限制部副部长岗位职责
1.帮助风险限制部部长完成公司内限制度和风险管理体系的建设,草拟各项风限制度和业务流程,并不断进行修订和完善;
2.参加并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估,提出风险限制措施和审查看法;对须要现场核实的状况进行实地现场考察;
3.参加业务项目的风险评审,汇总评审看法;
4.督促业务部门落实项目审批看法、反担保措施和风险限制方案;
5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估;
6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作;
7.参加有问题担保的风险处置方案的制订,并督促、指导实施风险处置方案,参加追偿方案的制订和实施;
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作;
9.完成公司领导交办的其它工作。
(三)风险限制部评审人员岗位职责
1.负责投资项目的风险审核;
2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和精确性进行核实和检查;
3.负责对项目的可行性进行初步推断并向部门领导供应参考看法;
4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行状况的监督;
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价,充分揭示项目风险,设计实施方案及风险限制措施;
6.帮助业务发展部完善风险限制相关手续;
7.帮助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8.完成领导交办的其他工作。
工作安排及要点
1.根据公司《关于深化开展业务学问学习活动的通知》精神,合理支配时间,进一步加强业务学问学习,努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作,完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展,主动帮助业务发展部拓展业务;同时,加强保后管理,督促落实保后调查报告,发觉风险,刚好帮助业务发展部完善风险限制相关手续。
4.结合公司实际状况,修订和完善公司的业务管理制度;修订和完善风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
第2篇:风险限制岗位职责风险限制岗位职责
融资部资信评审岗位职责
一、风险限制部岗位职能:
负责公司业务品种的风险限制工作,从完整性和平安性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审,修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行,组织公司保后跟踪管理和追偿,建立法务处理机制,担当公司业务品种的开发等。详细为:
1.对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核;2.对申请担保企业和项目从整体风险进行评定;
3.对申请担保企业和项目的反担
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