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2024年内部审计部门主任岗位职责

篇:公司内部审计部门岗位XX公司内部审计部门岗位职责

一、审计主管职责

1、依据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计安排;

2、依据年度审计工作安排,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、刚好发觉公司潜在问题和风险,提出改进看法;

5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

6、检查公司财务及相关部门审计看法的执行状况;

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

8、协作公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

9、跟踪监控公司的财产和资金运用状况、流程运行状况,分析资产报表,推断企业运行效率,刚好发觉风险并提出改进建议;

10、娴熟运用各种财务软件,各种办公软件;

二、审计专员职责

1、在部长领导下,根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司详细审计实施细则,在上级批准后组织执行,监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、限制、考核、订正下属单位偏离公司整体财务目标安排的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的状况。

4、帮助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理看法和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

审计助理职责

1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施详细稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异样事项的处理结果;

2、根据年度项目审计安排,开展以经济业务为主的内部限制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

3、帮助完成审计报告的撰写及发觉问题的整改落实;

4、完成上级领导交办的其他事项。

篇2:内审人员工作职责(修)铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)

一、审计部长岗位职责

1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作安排,并加以实施,定期组织有关人员探讨制定完成审计任务的措施和方法,指导和协调审计工作的开展,检查各项安排的执行状况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行状况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、探讨、检查、审计工作,审议、确定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施安排、审核、签发审计报告,审计看法书、审计建议、作出审计确定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教化和日常管理工作,不断提高政治素养,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论探讨,总结阅历教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。

9、关切审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作主动性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

二、部长助理岗位职责

1、在部长领导下,帮助部长做好各项工作,主动仔细、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、详细负责制定审计人员后续教化年度培训安排,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务

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