毛衣生产各部门工作流程.doc

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营销业务工作流程

确定客户联系客户了解客户/推荐产品样板生产及确认价格与货期确认分客户总结

确定客户

联系客户

了解客户/推荐产品

样板生产及确认

价格与货期确认

分客户总结

备注:每个客户每年总结一次,评级分ABC级,评级报告交回总经办审核.

跟单工作流程

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制作板单毛料/辅料/跟进样板进度OK样板寄客户计算大货用料及生产单毛料及辅料采购申请单营销业务审批总经理(或授权人)签批跟进大货进度及质量出货与对数分客户总结及自我提升

制作板单

毛料/辅料/跟进样板进度

OK样板寄客户

计算大货用料及生产单

毛料及辅料采购申请单

营销业务审批

总经理(或授权人)签批

跟进大货进度及质量

出货与对数

分客户总结及自我提升

备注:每个客户每年总结一次,评级分ABC级,评级报告交业务审核再提交总经办.

辅料采购工作流程

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退回供应商

退回供应商

NOYES

NO

YES

YES

YES

辅料采购申请单(跟单)总经理(或授权人)签批采购部填写采购单总经理(或授权人)签批传单给供应商辅料跟踪(复实交期)到货验收入仓付款与发票供应商评估与考核

辅料采购申请单(跟单)

总经理(或授权人)签批

采购部填写采购单

总经理(或授权人)签批

传单给供应商

辅料跟踪(复实交期)

到货验收

入仓

付款与发票

供应商评估与考核

备注:供应商每年评估一次,评级分ABC级,C级供应商给予淘汰,报告交回总经办.

板房工作流程

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画花师傅出资料/齐码BMP

画花师傅出资料/齐码BMP

退回重织退回重织

退回重织

退回重织

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

跟单提供新板单板房主管分配/录入系统下数师傅出吓数资料办毛仓执毛/倒毛电脑机/手摇机织片板房师傅验收缝盘/后整/手工样板给予跟单确认出板

跟单提供新板单

板房主管分配/录入系统

下数师傅出吓数资料

办毛仓执毛/倒毛

电脑机/手摇机织片

板房师傅验收

缝盘/后整/手工

样板给予跟单确认

出板

备注:跟板对各部门师傅每年评估一次,评级分ABC级,评级报告交板房主管审核再提交总经办.

前整外发工作流程

大货排期汇总表

大货排期汇总表

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确定外机/货期/价格

确定外机/货期/价格

加工合同(外机/毛仓/收发)

加工合同(外机/毛仓/收发)

沟通大货毛料/辅料进度

沟通大货毛料/辅料进度

发放毛料/辅料

发放毛料/辅料

库存毛复板/正确毛复板

库存毛复板/正确毛复板

安排前整QC查货/进度

安排前整QC查货/进度

跟进外机交货/返工进度加工厂评估与考核跟进外机完工后回毛情况

跟进外机交货/返工进度

加工厂评估与考核

跟进外机完工后回毛情况

备注:加工厂每年评估一次,评级分ABC级,C级供应商给予淘汰,报告交回总经办.

毛仓工作流程

采购主管提供排期表/加工合同

采购主管提供排期表/加工合同

外发主管提供加工合同

外发主管提供加工合同

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扫描回货数量/重量入系统

扫描回货数量/重量入系统

提供实收送货单给采购部

提供实收送货单给采购部

外机退毛重量录入系统外机领毛重量录入系统对实收毛料分仓位摆放

外机退毛重量录入系统

外机领毛重量录入系统

对实收毛料分仓位摆放

每天提交当日报表/汇总表

每天提交当日报表/汇总表

备注:收毛料时留意送货重量与实收重量的对比,不能超出3%,超出的立即通知采购主管.

前整收发工作流程

外发主管提供排期表/加工合同

外发主管提供排期表/加工合同

取齐码下数纸看重量

取齐码下数纸看重量

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扫描回货数量/重量入系统

扫描回货数量/重量入系统

对实收衫片配下栏

对实收衫片配下栏

跟进退回返工数量辅助前整各部门大货转移外发/本厂缝挑扫描入系统

跟进退回返工数量

辅助前整各部门大货转移

外发/本厂缝挑扫描入系统

每天提交当日报表/汇总表

每天提交当日报表/汇总表

备注:扫描收货时留意重量与下数纸重量的对比,超出或偏轻立即通知前整主管.

前整缝盘工作流程

外发主管提供排期表/加工合同

外发主管提供排期表/加工合同

取OK生产板/齐码下数纸出缝盘资料

取OK生产板/齐码下数纸出缝盘资料

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收到大货-试缝1件

收到大货-试缝1件

试缝板缝盘师傅/跟单确认

试缝板缝盘师傅/跟单确认

指导工人详细缝盘方法及注意事项扫描出货数量/重量入系统开缝大货/师傅定期抽查

指导工人详细缝盘方法及注意事项

扫描出货数量/重量入系统

开缝大货/

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