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(表一) 稽核年度計劃表
92 年
單 位 1
月 2
月 3
月 4
月 5
月 6
月 7
月 8
月 9
月 10
月 11
月 12
月 秘書室 ○ ○ 教務處 ○ ○ 學務處 ○ ○ 總務處 ○ ○ 研發處 ○ ○ 圖書館 ○ ○ 計網中心 ○ ○ 會計室 ○ ○ 人事室 ○ ○ 核
准 審
查 製
表
備註:1.未執行內部稽核: ○
2.已執行內部稽核: ◎
3.原訂五月之內部稽核因SARS延至六月執行 (表二) 內部稽核排程通知
年 度 別 年 製表日期 年 月 日 稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分 計 劃 內 容 NO. 被稽核單位 陪檢員 稽核員 稽核時間 稽 核 項 目
備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。 結束會議
召開時間 年 月 日
: 至 : 地
點 核
准 審
查 填
表 (表三) 內部稽核狀況表
年 月 日 頁次:
文件名稱 稽 核 內 容 稽 核 結 果 不符合報告
編 號
被稽核單位主管: 稽核人員:
(表四) 不 符 合 報 告
報告編號:
受稽核
單 位 稽 核
日 期 稽 核
時 間 應對之
文 件 此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預防措施。 不符合事項:
被稽核部門主管簽認
原因分析:
被稽核部門主管簽認 改善措施及完成日期:
被稽核部門主管簽認 改善確認:
稽核人員簽章 校
長 管
理
代
表 稽
核
員 (表五) 內部稽核報告書
稽核原因:□例行性稽核
□特殊性稽核 編號: 日期: 稽核日期:自 年 月 日至 年 月 日 總頁數: 稽 核 員 負 責 稽 核 單 位 稽 核 員 負 責 稽 核 單 位 稽核結果:請參考附件檢查表。 被稽核單位 稽 核 項 數 OK NG 受稽核單位 稽 核 項 數 OK NG 總計:稽核項數 OK: NG: 不符合率: % 總結報告:
管理代表:
17
表單編號:010-3-001E-01
表單編號:010-3-001D-01
表單編號:010-3-001C-01
表單編號:010-3-001B-01
表單編號:010-3-002A-01
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