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目的:
为规范财务报销及付款的各项操作,加强付款的过程控制,完善付款、借款、报销相关手续,特制定本制度。
适用范围:
适用于安徽省新创源科技有限公司。
职责:
资金使用部门负责提报资金使用计划、业务费用申请报告、对帐单等资金使用、报销凭证。
财务部负责帐务的处理、核实、报销、付款等,并实施对各项财务制度规定的监控。
操作流程规定:
4.1所有财务单据审批流程(包括付款申请单、借款审批单、费用报销单等):
资金申请人填单(报告) 部门负责人审核 财务部审核 总经理审批 报销、付款
4.2财务单据审批、报销时间规定:
每周二为财务部单据审核日,每周五为财务部费用报销日;
5.付款流程
5.1 正常费用报销(正常办公、行政性费用,如水电、交通、通讯等)
流程图 责任人 单据、凭证 接收人 期限
1 资金使用部门 资金使用计划表 财务会计 每月20日前
2 资金使用部门 费用报销单 财务会计/出纳 周二审核、周五报销
5.1.1资金使用计划由各部门负责人审核后,在每月20日前,向财务部提报下月“资金使用计划表”。
5.1.2报销单在报销部门负责人审核、签字后,于每周二由财务会计按该部分提报资金使用计划进行审核、签字,后经财务经理审核,总经理审批后,在每周五进行付款。
5.2供应商付款
流程图 责任人 单据、凭证 接收人 期限
1 资金使用部门 1.入库单 财务会计 每月28日前
2.发 票
2 供应商 1.供应商对帐单(盖章) 财务会计 每月10日-15日
2.我司对帐单
3 报销部门 资金使用计划表 财务会计 每月20日前
(依据对帐单)
4 供应商 1. 对帐单(商务联、供应商联) 财务会计/出纳 每月16-20日
2.介绍信(身份证明)
5.2.1商务部应于每月28日前给财务报送发票时,要求发票的开票数量、金额与货物入库单一致,自审无误后交给财务。
5.2.2供应商未提供发票的暂估入库货物等外购,财务应及时通知商务部,由相关人员做出说明,并转告供应商,及时向财务提供发票。暂估入库应控制在 万元以下,如超额部分财务将按税金的5%对部门进行考核。
5.2.3供应商在每月10-15日,持该公司盖有公章的对帐单到财务会计处对帐,对帐完毕后由本公司会计开具三联对帐单(财务一联,供应商一联,商务部一联),双方签字确认。
5.2.4各部门在每月20日前,根据与供应商已核对好的对帐单,完成下月资金使用计划报送财务。
5.2.5财务每月16-20日将根据资金情况及批准后的资金计划给供应商付款。各部门将付款手续办妥后交财务保管。
5.2.6付款时,供应商须提供公司介绍信和对帐单(物流联、供应商联)。
5.2.7外租车辆运费,要求商务部在每月31日前提报“预提费用明细表”(须经物流部长审核,书面、电子各一份)到财务部,在付款时财务部根据“预提费用明细表”及部门资金使用计划付款。
5.3业务费用申请流程:
流程图 责任人 单据、凭证 接收人 期限
1 业务人员 业务费用申请报告
2 业务人员 借款审批单 财务出纳
3 业务人员 费用报销单 财务出纳 两周内还款
业务费用申请报告
5.3.1业务人员申请业务费用时,要写“业务费用申请报告”,经部门领导审核、总经理审批后方能生效。
5.3.2批复后的业务费用需提前从财务借款的,需填写“借款审批单”,按4.1程序审批后,方可从财务借款。
5.3.3 报销时,业务人员持按4.1流程审批后的“费用报销单”和“业务费用申请报告”到财务进行报销。要求借款人将所借款项在两周内归还财务部(特殊情况须提前说明)。
5.3.4财务每月对销售部业务费用进行审核,对异常费用查明原因并进行披露。
5.4员工个人借款申请流程:
5.4.1申请条件:需符合在我司工作满一个月以上,当月工资未发且借款额度不大于当月应发工资总额的50%。
5.4.2审批流程
部门负责人审核 人力资源部审核 财务部审核 总经理审批
部门审核,需注明该员工当月出勤情况。
人力资源部审核该员工借款额度是否低于当月应发工资总额的50%。
5.4.3还款方式:每月由财务部将当月员工借款情况通知人力资源部,由人
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