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潜山县审计局权力运行流程图
1.对违反审计法相关规定行政处罚权运行流程图
承办机构:办公室,财政金融审计股,行政事业审计股,经贸外资审计股,
固定资产投资审计股,经济责任审计局
服务电话:0556-8921282 8921037
监督电话:0556-8935326
2.对违反国家规定财政财务收支行为行政处罚权运行流程图
承办机构:办公室,财政金融审计股,行政事业审计股,经贸外资审计股,
固定资产投资审计股,经济责任审计局
服务电话:0556-8921282 8921037
监督电话:0556-8935326
3.制止封存权运行流程图
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4.暂停拨付权运行流程图
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监督电话:0556-8935326
5.审计监督权运行流程图
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6.内部审计工作业务指导和监督权运行流程图
承办机构:办公室
服务电话:0556-8921037
监督电话:0556-8935326
7.核查社会审计机构出具的相关审计报告权运行流程图
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8. 要求报送资料权运行流程图
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9.审计处理权运行流程图
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在审计(或专项审计调查)时,发现被审计单位或者有关人员拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料,或者拒绝、阻碍检查;发现或者接到举报、控告被审计单位或者有关人员提供的资料不真实、不完整,审计组应当报告审计机关,并责令改正。情节严重或拒不改正的,审计机关予以审查,决定进一步核查和追责
依照法定程序取得、审核审计证据、审计记录,征求被审计对象意见
审计组代拟审计处罚决定书
依照法定程序进行复核、审理
县审计局告知被审计单位拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容
符合听证条件的
被审计单位要求听证的,办公室举行听证会
送达听证告知书
被审计单位不要求听证
提交县审计局审计业务会议审议
制作听证报告书
按照审计机关审批流程报请局长或者分管局长签发
向被审计单位和有关人员送达审计处罚决定书
按照规定跟踪检查处罚决定书执行情况
审计(或专项审计调查)时,对发现或者接到举报、控告被审计单位严重或重大的违反国家规定的财政财务收支行为,审计组应当报告审计机关,审计机关予以审查,决定予以制止和进一步核查、追责
依照法定程序取得、审核审计证据、审计记录,征求被审计对象意见
审计组代拟审计处罚决定书
依照法定程序进行复核、审理
县审计局告知被审计单位拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容
符合听证条件的
被审计单位要求听证的,办公室举行听证会
送达听证告知书
被审计单位不要求听证
提交县审计局审计业务会议审议
制作听证报告书
按照审计机关审批流程报请局长或者分管局长签发
向被审计单位和有关人员送达审计处罚决定书
按照规定跟踪检查处罚决定书执行情况
在审计实施过程中,发现或者接到举报、控告被审计单位正在或者可能转移、隐匿所持有的违反国家规定取得的资产。
在审计实施过程中,发现或者接到举报、控告被审计单位正在或者可能转移、隐匿、篡改、毁弃财政收支或者财务收支有关的资料。
报告审计机关
予以制止,并取得审计证据
情节严重或者制止无效的,决定进行封存
审计组所在部门代拟封存通知书
提请审理部门审理
报请县审计机关负责人批准
紧急情况下,审计人员报经县审计厅负责人口头批准,可以采取必要措施,当场予以封存,再补送封存通知书
向被审计单位送达封存通知书
现场由两名审计人员实施封存
审计人员对有关资料或者资产进行清点,开列封存清单,一式两份,审计人员和被审计
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