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审计毕业论文选题库
1、 国家审计体制的改革问题
2、21世纪审计观念的更新
3、21世纪审计的环境变迁及其发展趋势研究
4、论国有资产保值增值审计
5、论经济效益审计
6、政府绩效审计问题
7、企业常见利润操纵方法及其审计
8、关于国家审计在反腐败中作用问题研究
9、 经济责任审计问题研究
10、环境审计研究
11、对我国目前内部审计定位的思考
12、管理审计及其应用前景初探
13、内部审计及相关问题
14、公司治理与内部审计
15、公司治理与审计关系的研究
16、审计委员会研究
17、关于审计在反洗钱中作用问题研究
18、我国上市公司财务欺诈鉴别的研究
19、舞弊审计研究 代写论文QQ1285629
20、反倾销会计审计研究
21、法务会计与审计问题研究
22、司法会计鉴定问题研究
23、审计理论结构的逻辑起点与基本框架刍议
24、公司治理与内部控制
25、审计风险及其防范
26、审计风险评估方法
27、内部控制与风险管理
28、财务信息审核或审阅或执行商定程序的有关问题
29、验资中的问题
30、审计法律责任问题
31、会计师事务所代理记账问题
32、网络经济时代的审计问题
33、集团审计问题
34、公允价值的审计问题
35、审计期望差问题
36、审计职业道德与独立性问题
37、审计师从事管理咨询等相关服务的研究
38、审计判断的绩效研究
39、审计学专业课程体系研究
40、审计判断中的偏误及防范研究
41、审计职业判断的影响因素分析
42、企业竞争力与会计审计问题研究
43、上市公司年度财务报告分析(含审计意见分析)
44、审计市场政府规范研究
45、审计市场独立监管研究
46、审计市场社会监督研究
47、审计模式比较研究
48、风险基础审计模式研究
49、美国内部控制制度的新发展及启示
50、审计风险准则的必威体育精装版发展
51、中美内部控制制度的比较研究
52、审计准则国际协调研究
53、中外民间审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
54、中外国家审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
55、中外内部审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
56、中外国家审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
57、中外民间审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
58、中外内部审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较)
59、海峡两岸审计比较
60、盈余管理与审计意见的相关性实证分析
61、统计抽样在审计中的运用
62、××报表项目的审计
63、××交易或事项的审计
64、审计报告演进与新发展研究
65、现代风险导向审计的演进与运用研究
66、分析程序在审计中应用研究
67、中国内部控制制度建设研究
68、内部控制制度的评价与审计
69、注册会计师行业管理体制研究
70、小型会计师事务所的发展问题
71、我国注册会计师队伍建设
72、会计师事务所内部管理体制研究
73、会计师事务所质量控制制度研究
74、会计师事务所合伙人文化和制度研究
75、会计师事务所内部治理研究
76、会计师事务所吸引和留住人才策略研究
77、会计师事务所业绩评价和激励制度研究
78、会计师事务所做大做强(国际化研究)
79、会计师事务所核心竞争力研究
80、中期财务报表鉴证
81、审计作业过程的质量控制
82、对构建国家审计机关审计风险控制模型的思考
83、经济责任审计评价指标体系应包括的内容
84、增值型内部审计模式构建
85、企业内部审计外包问题研究
86、内部审计外包风险及其规避
87、如何通过后续审计实现内部审计目的
88、对国家审计“免疫系统”功能的理解与思考
89、农村集体经济审计模式创新研究
90、非盈利组织审计制度研究
91、试论影响审计职业判断的要素
92、政府绩效审计研究 QQ顾客代写网
93、国内外内部审计发展现状的比较研究
94、完善我国商业银行内部审计风险管理机制
95、内部审计在全面预算管理中的作用
96、加强关联交易审计的对策
97、企业内部经济效益审计评价标准探讨
98、高校教育资金效益审计探讨
99、企业收入操纵及其审计对策
100、送达审计方式的优点及其应注意的事项
101、.企业账外资产的审计方法
102、现代内部审计的新态势:风险导向
103、高校内部审计独立性探讨
104、持续经营审计相关问题研究
105、固定资产错弊审计
106、如何进行银行未达账项审计
107、偷逃增值税的主要手段及其查账方法
108、账外账的特征及其审查方法
109、内部审计如何参与风险管理
110、社会责任审计研究
111、我国国家审计体制研究
112、如何进行应收账款审计
113、.重要性水平在审
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