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审计理论研究 第一讲 审计研究方法与审计学科正在研究的问题 第二讲 审计理论的产生和发展 第三讲 审计的本质及审计理论结构 第四讲 审计目标 第五讲 审计假设 第六讲 审计准则 第七讲 审计风险 第八讲 内部控制 第九讲 审计报告 第十讲 绩效审计 第十一讲 内部审计 第十二讲 国家审计 第十三讲 网络审计 第十四讲 税务代理 第一讲 审计研究方法与审计学科正在研究的问题 审计学科研究方法 审计学科需要研究的问题 翻译外文资料,结合中国实际,进行对比、改进外文期刊:The Accounting ReviewJournal AccountingJournal Accounting ResearchAccounting Horizons 调查研究问卷、实地案例型调查结果 调查分析 自己的思考 实证研究,结合数字模型研究“是如何”、“将是如何”参考:《实证会计学》(东北财经大学出版社)独立审计实证研究姜锡明\郑石桥 规范研究研究“应当如何”,趋势走向国际惯例 我国应如何 各研究方法结合使用;选题应大小适当,以“小”为宜,“小”题大做;分解论点,逐个阐述 审计理论研究 审计实务研究 相关的法律研究国家审计内部审计 内部控制 审计国际化绩效审计 环境审计执业风险 网络审计 审计责任 审计环境 审计证据 审计程序 审计准则 审计职能 审计假设 审计目标 审计定义 审计理论结构 注册会计师审计 诸如: 注册会计师在反倾销诉讼中的作用 如何审计企业税收问题 会计师事务所规模化、国际化问题探讨注册会计师行业化问题探讨 审计质量问题 会计师事务所内部控制问题 注册会计师法律问题 《注册会计师法》、《审计法》如: 诉讼时效 会计师事务所形式 会计协会法律地位 加入WTO后会计行业开放程度与条件 注册会计师如何承担民事责任 如何界定CPA业务 CPA业务可向哪些方向拓展 国家审计即政府审计 立法型模式 司法型 政府型 独立型经济责任审计:离任审计财政审计金融审计国有企业审计政府投资项目审计绩效审计救灾资金及援助项目社会保障 关于政府审计的研究热点绩效审计全部政府性资金审计政府负债审计资本市场政府审计的监管机制审计在反洗钱中的作用 内部审计的热点问题 审计准则 上市公司审计委员会 民营企业内部审计 公司治理结构 舞弊审计
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