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根据公司网络多元化经营建设的要求,结合公司目标成本管理方案,为了加强对网络整体经营成果的监控,降低成本,提高网络经济效益,全面提高企业的综合竞争能力,制定制定分公司管理平台费用报销规定。 一、目标预算流程 各分公司费用由总部报销,实行预算拨款制度。 各分公司根据总部要求,必须建立目标费用预算审批制度 每月25日,各分公司财务部应根据预计回款制定下月目标费用预算明细方案,并填报“目标费用预算申报表”。经分公司财务部部长审核、分公司总经理审批后于当月27日前报总部会计部。 每月1日编制本公司的“上月目标费用预算执行情况表”,于当月4日上报总部会计部。 总部会计部对各分公司的费用报销采用“备用金”报销管理办法。 各分公司日常开支应严格控制在预算之内。对预算执行结果的考评和奖惩按《目标预算管理方案》执行。 二、费用报销审批流程 一般预算内费用开支审批程序:经办人——部门经理审核——分公司财务经理审核——总经理审批——会计报销付款。月末由分公司主管会计汇总整理后报总部会计部,并附上《费用明细汇总表》 费用报销审批流程 超预算管理 已经预算但超出费用预算额的项目支出,需事前报总部主管财审的副总批准。 预算外开支的项目,需事前报总经理批准。 超预算管理 下列项目的开支必须报销售公司总经理批准 购买固定资产(包括:所有车辆、房屋和更换租赁办公场地、以及上述固定资产的借出、转让、处置、报废等); 社会福利性捐赠及赞助支出; 工资及奖金、津贴的标准及补助的发放; 办公房屋及经营场地的装修改造; 预算内的项目支出超过2万元以上的项目 三、费用开支标准 费用额度标准 出差人员的费用标准 其他费用标准 费用报销管理 费用额度标准 分公司每月的费用开支包括工资、租赁费、水电费、会议费、差旅费、办公费及其他所有费用开支,严格控制在本分公司回款额的0.3%以内(含税,不含税为0.256%),超出部分在次月扣回 出差人员的费用标准 出差借支标准 出差人员的交通标准 出差人员的住宿标准 出差人员的生活补贴标准 出差的招待费及应酬性费用不得报销 其他费用标准 办公用品 手机费用标准 招待费用开支标准 总经理每月招待费应严格控制在预算内支出。招待费用的报销必须注明招待事项、招待人数。其他人员不得申报招待费 工资和津贴的开支标准 费用报销管理 发生的一切支出都必须取得合法、有效的原始凭证(套印有税务监制章的发票或套印油财政局监制的统一收款收据)。所列单位名称、日期、金额等事项均应真实、准确。不得挖擦涂改,否则一律无效。非法原始凭证会计部一律不予报销。 费用报销管理 一切涉及到购买实物的业务开支的原始凭证,必须附有经办人、验收人和批准购买的单据。较大的项目开支或采购必须附有三家以上的报价单,并签订采购合同,否则财务部门有权拒绝报销。 会议费的开支要有预算申请报告,列明人数及费用标准附在发票后面方可报销。 网络出差的特别规定 总部(包括大区和分公司)各级出差人员不得在分公司经营部报销任何费用,不得接受网络中的各种宴请,不得以各种名义收受网络中的礼品。一旦发现,将责令退回有关款项,并作出通报批评。情节严重的,将予以严历处分。 网络出差的特别规定 任何人不得以公司名义擅自承诺在销售公司总部报销广告费、推广费等费用。总部将不接受任何未经相关审批程序的广告、推广费用的报销。违犯此项规定的,总部将给予通报批评;并由责任人承担由此造成的经济损失。 * 成功经理人 * 成功经理人 分公司管理平台费用报销方法讲解 李书彬 一、目标预算流程 二、费用报销审批流程 三、费用开支标准流程 四、其他重要财经规定 经办人填写费用报销单 部门经理审核 会计审核并制单 分公司总经理审批 出纳付款 分公司财务经理审批
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