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营业税减免税明细申报操作流程(纳税人端).doc

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营业税减免税明细申报操作流程(纳税人端).doc

营业税减免税明细申报操作流程(纳税人端) 享受营业税减免税税收优惠的纳税人,在进行营业税减免税纳税申报前,应先到主管税务机关进行减免税文书审批或备案。经税务机关核准后,在核准的减免税期限内,每月的申报期内,纳税人可以登录申报系统进行营业税申报,在“营业税申报表”主表内填写营业税“本期减免税额”,然后再填报《营业税减免税明细申报表》,根据税务机关核准的法定减免项目,填写营业税“减免税额”后保存并提交到税务机关,即可完成营业税减免税申报。 纳税人操作流程。 1、纳税人登录远程申报系统,填写《营业税申报表》主表中的“本期项目收入”和“本期减免税额”。 2、保存后,在待办事务栏内会出现“营业税—减免明细申报表”事项。点击打开后进行填写。 3、在税务机关核准的“减免税项目”栏填写“减免税额”。如果税务机关核准的减免税项目错误,请联系主管税务机关进行变更。 4、保存后,申报表显示“待提交”状态,系统会显示“尚未提交的数据列表”。点击“查看”,可以查看营业税申报明细。 5、经审核确认无误后,选中该项纪录,点击“提交选中的数据”即可进行提交。 6、提交成功后,系统会提示提交成功,完成营业税申报工作。

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