环境体系内审报告.doc

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环境体系内审报告.doc

质量管理体系内审报告 HK/R-50 审核目的 确认本公司质量管理体系是否符合ISO9001标准要求; 确认本公司质量管理体系是否有效运作。 审核范围 本公司所用与质量工作有关的部门。 审核依据 ISO9001-2008标准、公司质量体系管理手册、程序及相关文件。 审核日期 2011/1/30 受审核部门及人员 总经理、管理者代表、各部门负责人及员工。 审核结果 本公司建立的质量管理体系符合ISO9001-2008标准要求。 质量方针、目标的建立,符合本公司实际情况,并且包含了持续改进行承诺,在组织内各层次得到了传达和贯彻。 本公司建立的质量管理体系得以有效运作。 在本次审核中,发现了1处不符合项(具体见不符合及纠正及预防措施)。 审核组说明及建议 质量体系内部审核为抽样审查,故包含一定的风险性。 在本次审核也发现少数员工的质量意识不强,希各部门加强培训。 审核报告的发放 报告原件由综合部管理; 报告分发:总经理、管理者代表、各部门部门负责人。

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