2016年廊下镇文化体育服务中心部门财务收支预算总表.docVIP

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2016年廊下镇文化体育服务中心部门财务收支预算总表.doc

2014年廊下镇文化体育服务中心部门财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 5506256.40 一、文化体育与传媒支出 5393103.60 1、公共预算资金 5506256.40 二、社会保障和就业支出 90592.80 2、政府性基金   三、住房保障支出 22560.00 二、事业收入 三、事业单位经营收入       四、其他收入             收入总计 5506256.40 支出总计 5506256.40 2014年廊下镇文化体育服务中心部门财政拨款支出预算表 单位:元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文体体育与传媒支出 5393103.60 847775.60 4545328.00 01 文化 4974103.60 847775.60 4126328.00 01 行政运行 847775.60 847775.60 09 群众文化 819700.00 819700.00 99 其他文化支出 3306628.00 3306628.00 03 体育 379000.00 379000.00 08 群众体育 379000.00 379000.00 04 广播影视 40000.00 40000.00 99 其他广播影视支出 40000.00 40000.00 208 社会保障和就业支出 90592.80 90592.80 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 05 行政事业单位离退休 90592.80 90592.80 02 事业单位离退休 90592.80 90592.80 221 住房保障支出 22560.00 22560.00 02 住房改革支出 22560.00 22560.00 01 住房公积金 22560.00 22560.00 合计 5506256.40 960928.40 4545328.00 2014年廊下镇文化体育服务中心部门财政拨款支出预算表 文化体育服务中心预算是包括文化体育服务中心及新廊下旅游管理发展有限公司的综合收支计划。2014年文化体育服务中心部门预算支出总额为550.62万元,其中:财政拨款支出预算550.62万元。财政拨款支出预算中,基本支出96.09万元;项目支出454.53万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“事业单位离退休”科目9.06万元,用于事业人员离退休补贴专项。 2.“行政运行”科目84.78万元,用于文化体育服务中心人员经费67.6万元、公用经费17.18万元。 3.“群众文化”科目81.97万元,主要用于社区活动中心人员经费、图书报刊添置、市民文化节、莲湘节及镇文艺大型活动等。 4.“群众体育”科目37.9万元,主要用于社区体育健身俱乐部运行经费、百姓健身步道、全民健身节及乡村体育节等群众体育专项。 5.“其他广播影视支出”科目4万元,用于电影放映设备更新及维护。 6.“住房公积金”科目2.25万元,主要用于单位人员公积金专项。 7.“其他文化支出”科目330.66万元,主要用于新廊下旅游管理有限公司新天地租赁费及旅游管理补助176.67万元;其余用于艺术团人员经费、姚府娶亲临时演员工资、演出服装设备乐器等更新费、乡村少年宫运行经费等。 2014年文化体育服务中心部门“三公”经费预算情况表 单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 5.71 0 0.11 5.6 文化体育服务中心2014年“三公”经费财政拨款预算合计为5.71万元,包括文化体育服务中心使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2014年公务用车购置及运行费预算0.11万元,主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2014年公务接待费预算5.6万元,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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