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质量体系审核检查表
质量体系审核检查表
共 3 页 第 1 页 DG007·040表3
序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 1 检验和试验文件管理标准 5.5.6 品
保
部 问:检验和试验文件的种类共有多少?
查:文件内容的完整性,正确性,是否包括了相关的技术要求,检验方法?
查:文件的审批、发放手续是否齐全。
问:如何确保各使用场所均能得到相关的有效版本。 2 产品标识和可追溯性管理标准 7.5.2 问:过程产品的标识方法有几种?
查:产品装配检验记录的完整性。
问:钣金产品标识的控制与要求。
现场检查检验状态的标识控制。
如何控制和记录产品的唯一性标识。 3 理化测试仪器具管理标准 7.6 查测试仪器具有无检定计划,一般在什么时间进行检定。
查阅测试仪器具台帐。
查:查测试仪器具的报废手续。
查现场使用计量器具检定的标识。
查:新购入或重新启用的测试仪器具的检定记录。
查:对在用仪器具的使用、维护、保养的巡回检查记录。 质量体系审核检查表
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序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 4 质量检验和试验管理标准 8.2.4 品
保
部 问:进货物资的检验流程怎样。
抽查部分外购物资的合格证、质保单。
问:新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部分外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验,抽查部分首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查:合格品入库单、产品合格证。
查:型式试验检测报告及试验记录。
查:月度质量报告。 5 不合格品控制管理标准 8.3 问:不合格品控制标准包括了哪些内容,如何通知有关职能部门
问:不合格品分哪几种。
查:不合格品对策书。
查:让步申请单。
查:不合格品通知单。
问:不合格品的评审和处置的责职和权限是如何规定的
问:对自制不合格品的处置方法有几种。
质量体系审核检查表
共 3 页 第 3 页 DG007·040表3
序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 5 不合格品控制管理标准 8.3 品
保
部 问:返工或返修后的产品怎样按规定文件重新检验
查:报废通知单。
查:自制不合格品台帐及相应的统计资料。
查:售后服务零配件质量确认单。 6 质量检验记录统计分析管理标准 8.4 查:供方月度质量统计汇总表。退回外购外协件月度统计表。
查:生产车间月度质量统计汇总表,不合格品缺陷分类表。
查:用户退回产品汇总统计表。 7 外协加工管理标准 8.2.4 查:外协加工产品的检验依据。 8 搬运、包装、贮存及防护管理标准 7.5.4 问:对产品包装质量和标识进行检验的依据是什么。 9 合格供方选定及考核管理标准 7.4.1 查:外购物资所附检测报告或鉴定书或合格证。 10 新产品开发设计控制管理标准 7.3.6 查:样机试验的“研究试验大纲”。
查:产品试验报告或型式试验报告。 11 用户退货管理标准 7.2.3 查:退换货申请单
查:需更换的零部件清单。
查:退货产品的处理方案。
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共 1 页 第 1 页 DG007·040表3
序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 1 生产计划及生产调度管理标准 7.5.1 生产计划课 问:如何进行生产计划的编排
查:评审表、申请制造单、生产计划单 2 销售合同评审管理标准 7.2.2 问:如何评审合同交付数量和交付期限
查:合同评审的依据,包括相关部门的认可 3 产品申请制造管理标准 7.2.1 问:如何对产品申请制造程序进行监督管理 查:不能按期完成生产的书面通知记录
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