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国际信用证基础知识和操作流程之外贸销售培训
3X40HQ,上海出,最晚装船日 8-30日,赶8-30日的船,可以执行吗? 风险是什么? 如果赶8-23日的船呢? 答案: 案例分析一 信用证订单,信用证订单规定2/3正本交银行,1/3正本寄给客户,这有风险吗?理由是什么? 答案:有风险。 原因:有些国家1/3正本客户也能提走货物, 客户不用从银行赎单也能把货物提走! 答案: 案例分析二 * 案例分析三 信用证45A货物的描述如下:????520件100%丝绸女裤;??? FOB X X ; 受益人的发票显示货描 520件100%丝绸女裤;?开证行收到单据后拒付,理由:商业发票未规定FOB XX。试问开证行的拒付是否有理? * 分析: UCP600第十八条商业发票的说明,商业发票的货物描述必须与信用证的描述相符合。FOB……的文字视为货物描述的一部分。在上述例子中,由于提交的商业发票中未注明贸易术语FOB X X,银行有权把单据看做不符而拒绝接受。 几点注意事项 1、原则上不接受开立远期信用证或可撤销信用证。 2、工程类部门(门窗、五金、橱柜、石材)或经销类部门订单产品为非标准化产品,如果付款方式为LC,需收取20%以上定金。 3、订单金额少于$2万,不接受开立信用证。 4、订单金额$2万~4万之间,接受开立信用证,但所有银行费用必须由客户支付。 5、订单金额$4万以上,接受开立信用证,并接受:中国的费用我司支付,中国以外的费用客户支付。 6、LC单证员认为某LC有很大风险,而业务无法说服客户按照我司要求做相应更改,那么该LC不得予以执行。 大纲 概述 公司流程 单据的准备和注意事项 风险和费用 案例分析和学习 问答 2 3 1 6 4 5 ,避免出现进口方付款而得不到货物,或出口方运出货物而收不到货款的风险。 * 出口地银行收到进口方银行开来的信用证,核实其真实性后,通知客户。 客户按信用证要求缮制单据及/或汇票,在信用证的有效期/交单期内提交给出口地银行。 * * 信用证实用培训 主讲:Linda 2013.8.23 大纲 概述 单据的准备和注意事项 风险和费用 案例分析和学习 问答 2 3 1 4 5 1.信用证定义 L/C是银行有条件的付款承诺,是 开证银行(Issuing bank)根据申请 人(Applicant)的要求和指示,向受 益人(Beneficiary)开立的、在一 定期限内凭规定的符合L/C条款的 单据承付一定金额的书面承诺。 国际商会对L/C的定义 * 2.信用证的优势: 1、解决进出口双方彼此之间不了解、不信任的顾虑和矛盾 2、进出口双方可以利用银行资金或授信,减轻本身的资金压力,加快资金的周转,获取更大的利润。 3.操作图例 * 出口信用证操作流程: 出口商银行接到信用证——核实真实性——通知出口商。 客户制单——交单 出口商银行审单——寄单 4.信用证的作用 L/C 4 进出口双方均可在信用证项下获得融资 1 解决了贸易双 方互不信任的矛盾 3 保证进口商 安全提货 2 保证出口商 安全收汇 5.信用证的主要当事人 开证申请人 开证行 受益人 通知行 大纲 概述 单据的准备和注意事项 风险和费用 案例分析和学习 问答 2 3 1 4 5 1.常见单据 海运提单 商业发票 装箱单 保险单 产地证 商品检验证书 装船通知 证明书 2.单据的准备 A、提单: LC的提单,业务不得去财务领取。 必须由LC单证员领出,再交单给 银行。 如何准备单据 2.单据的准备(续) 发票金额就是我们要收取客户的金额。如果是FOB条款,发票上就只能有货值,不得有海运费、L/C操作费、熏蒸费、CTN等费用的明细,这些费用要均摊到货值里面去。 除非信用证要求,否则装箱单请尽量简单。柜量多的,只需要显示总件数、重量、尺寸即可。 针对产地证需要大使馆加签的情况,所需时间较长,大概两周,要尽量跟客户谈,信用证交单不要求交产地证,但是我们可以额外寄给客户。 B、商业发票 C、装箱单 D、产地证 3.业务需要注意的条款 1 2 3 31D: Date Place of Expiry 32B: Currency Code, Amount 39A: Percentage Credit Amount Tolerance 3.业务需要注意的条款(续1) 4 5 6 7 41A: Available with… by… 43P: Partial Shipment 43T: Transshipment 44A: Loading port 3.业务需要注意的条款(续2) 8 9 10 11 44B: For transportation to… 44C: Latest Date of Shipment 45A: Descripti
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