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关于2006年度公司质量体系过程监控工作计划
各职能部门、项目监理部:
在公司领导的高度重视下,通过各部门、项目监理部全体员工的辛勤努力,2005年度公司ISO9001:2000质量体系认证顺利通过了中建协质量管理体系认证中心的监督审核,但内审、外审中也发现了一些问题,为了确保公司质量体系有效运行,对2006年度公司质量体系过程监控工作做如下安排:
一、加强对公司质量管理体系文件的学习
根据中建协质量体系认证中心的要求,9月初将对公司质量管理体系运行情况进行复评审核,公司各职能部门、项目监理部应继续深入学习ISO9001:2000标准和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》,对照解决各部门、监理部在质量体系运行过程中存在的实际问题,各部门、项目监理部应在7月份内审前安排一次质量体系文件的学习。
二、内部质量审核安排
根据公司2006年1月20日《关于2006年度公司质量体系内部质量审核计划的通知》安排,7月10日至7月18日进行内审,请各职能部门、项目监理部做好内审准备工作,并针对性组织部门人员学习公司《质量手册》和主控相关的程序文件、作业指导书,并针对各部门,项目监理部去年内审、外审中存在的不符合项和公司2005年7月18日《不符合项评审纪要》中要求贯彻执行的三项纠正措施和工程部2005年9月30日下发的的《通知》,认真检查整改和纠正措施落实情况,加强提高质量策划的深度,加强基础管理,深化对原材料和施工过程中关键特殊过程的监控,健全各部门、项目监理部质量体系运行的监控机制等方面的工作力度。
三、管理评审安排
公司拟计划在8月9日至8月10日进行管理评审,具体时间由总经理确定,见管理评审会议通知,请各职能部门、项目监理部做好以下准备:
1、公司质量方针执行情况、各部门质量目标实现情况。
2、公司质量管理体系各部门的运行情况及主控过程的质量状况,纠正和预防措施实施情况及效果、分析;
3、监理服务、监理工程的质量状况;
4、监理服务顾客满意度测量结果(调查表),合同执行情况。
5、2005年度管理评审确定4项改进措施实施情况;
6、根据外部市场情况和公司内部管理状况提出对公司质量管理体系改进意见;
7、其他有关信息。
四、认证中心外审安排
根据中建协质量体系认证中心对年度复评审核的时间要求及公司工作安排,初步确定在8月底或9月初安排外审,具体时间与上海分中心联系后确定。
浙江南方工程建设监理有限公司
2006年1月23日
2006年度公司质量体系内部审核内审员聘任通知
各职能部门、项目监理部:
根据质量管理体系《内部审核工作程序》及ISO9001:2000标准要求,为了使本年度内部质量审核达到预期目的,公司管理者代表提名,经公司总经理正式授权,公司决定聘任叶名俊、沈禹根、王利萍、刘志明、刘洪波、杨桂良六位同志担任内审员,叶名俊同志为审核组长,希望以上六位内审员积极履行自己的职责,认真做好本次内审工作。
浙江南方工程建设监理有限公司
2006.6.30
关于进行2006年度质量管理体系内审通知
各职能部门、项目监理部:
根据公司质量体系《内部审核工作程序》及2006年1月23日《关于2006年度公司质量体系内部质量审核计划的通知》精神,公司决定2006年7月10日至7月18日进行公司内部质量体系审核,现就内审有关事项提出如下意见,请遵照执行:
审核计划、审核项目及日程安排(见附表)。
本次内审执行公司2003年5月31日发布的ISO9001:2000版质量体系文件(A/2)。
本次审核组长为叶名俊,各审核小组请在7月6日前编制好内部质量审核检查表,提交贯标办公室审核组长审核批准后实施。
各审核小组在审核完毕后及时开出不符合项报告,交付受审部门整改,受审部门在7月31日前完成纠正措施、预防措施,将措施实施记录交审核小组验证后提交贯标办汇总。
浙江南方工程建设监理有限公司
2006年6月30日
内 部 质 量 审 核 计 划
编号:CX009-001
审核目的:公司质量管理体系运行对实现质量方针、质量目标的符合性、有效性、适宜性,以审核各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求,确保质量管理体系持续有效运行,并为质量体系持续改进提供依据。 审核范围:公司领导层、各职能部门、各项目监理部 审核依据:1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准;
2、公司质量手册、程序文件、作业指导书(A/2);
3、国家法律、法规、技术标准、规范、合同; 审核人员:叶名俊、刘志明、王利萍、杨桂良、沈禹根、刘洪波
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