最终检验管理办法.doc

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最终检验管理办法

最终检验管理办法 文件编号:OP-WIP-0056 版本版次: A0 制定部门: 品质部 制定日期: 2004.07.15 修改日期: 分 发 号: 总 页 次: 4 作成 审 核 批 准 文件名称 最终检验管理办法 文件编号 OP-WIP-0056 版本版次 A0 页次 1/4 制定部门 品质部 制定日期 2004.07.15 修订日期 一. 目的 为确保公司出货产品品质能满足客户之要求,制定本办法以验证之。 二. 范围 适用于生产部成品入库检验、库存成品重新检验等阶段。 三. 职责 品质部 负责成品之外观、功能测试及包装等检验作业。 生产部 负责最终成品之送检、提出入库申请、不合格品返工及改善措施执行等作业。 发货中心 负责办理成品之入库作业。 相关部门 负责不合格发生原因之分析及处理措施之提出。 四. 内容 作业流程图(见附件一) 作业流程说明 抽样计划 抽样计划若客户无特殊要求,则依MIL-STD-105E单次抽样Ⅱ级水准,若客户有要求,则依客户要求订定。 允收水准: AQL:重缺点:0.4 轻缺点:0.65。 产品性能采用计数值抽样,其允收水准一律为零缺点。 检验基准: 产品检验标准及其他相关要求等。 外观检验依相关产品检验标准进行判定轻、重缺点。 性能检验依作业指导书或相关产品检验标准要求执行如:耐压、绝缘阻抗、接地电阻、使用寿命等。 依相关包装资料检验产品之包装方式。 文件名称 最终检验管理办法 文件编号 OP-WIP-0056 版本版次 A0 页次 2/4 制定部门 品质部 制定日期 2004.07.15 修订日期 检验作业 成品制造/包装完成后,生产部开“成品送检单”通知品管QA进行最终检验。 QA检验员依据生产单位之“成品送检单”确认成品数量及包装方式,并依照相关检验规范或相关要求(如特殊订单要求)等进行抽样检验。 检验时应对产品外观、性能、包装等进行全面检查,检验完成后,将检验结果记录于“QA检验报告”上,若检验中有发现缺点时,需于检验报告中详细填写不良记录。并依据相关检验规范之允收水准进行判定。 检验报告交QA组长或以上人员签名做最后处理结果判定。 经检验合格之产品,由QA在“成品入仓单”上签名确认并交由车间办理入库作业。 判定不合格时,由QA于成品包装上贴退货标签,并开立“不合格品处理单”交生产单位进行返工处理,生产单位返工后需再经品管复检验合格方可入库,重工/修理作业仍无法符合规格者,由生产单位提出申请报废。 当检验结果出现①性能不良;②严重不良缺陷;③同一天、同一班组、同一不良缺陷连续出现2次判退;④批量不良等情况时,则由QA开出“纠正与预防措施处理单”给相关单位分析原因及提出改善对策,QA需对提出的对策进行跟踪落实情况及效果确认。 成品检验必须是在程序规定的进料检验与制程检验均已实施,且其结果符合规定要求之后进行。 相关程序所规定之进料检验及制程检验未有全部完成,及相关数据与文件未准备好与核准之前,产品不可放行。 特采作业 成品发生不合格时,原则上不允许特采,除非获得客户或相关权责人同意,此项参考《不合格品管理程序》中之特采相关规定。 检测设备 使用之检验量具及仪器,品管应依校验单位之校验通知进行送校。 使用检验设备前,检验人员须确定校验日期是否过期或功能异常,如有异常应立即通知校验单位并暂停使用。 检测设备之管理依《检验与测试管理程序》规定执行。 数据统计 品管人员应将成品检验之结果进行统计分析并作报告,以反映成品品质状况及提供相关单位作为品质改善依据。 文件名称 最终检验管理办法 文件编号 OP-WIP-0056 版本版次 A0 页次 3/4 制定部门 品质部 制定日期 2004.07.15 修订日期 记录保存 检验记录由品管单位保存,保存期限参考《品质记录管理程序》 五.参考文件 5.1《检验与测试管理程序》 5.2《不合格品管理程序》 文件名称 最终检验管理办法 文件编号 OP-WIP-0056 版本版次 A0 页次 4/4 制定部门 品质部 制定日期 2004.07.15 修订日期 附件一:最终检验作业流程图 广 东 省 欧 普 照 明 有 限 公 司 GUANG DONG OPPLE LIGHTING CO.,LTD. 日 佳 电 子 厂 RIJIA ELECTRIC FACTORY 不可重工 报废申请 检验 抽 样 制造完成 入 库 返 工 OK NG 发货中心 品管 制造

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