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FI-020总帐凭证处理
SAP用户操作培训手册
公司
公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制 2002年12月
版本号:1.0
目 录
目的 3
主题一:总帐凭证处理流程式 4
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理 必备条件 计算机,键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一:总帐凭证处理流程用户操作规程
总帐凭证处理流程用户操作规程
流程编号:TBFI-020 起草:舒英 日期:2002/12/8
审核: 日期:
批准: 日期:
执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的:
统一并规范
4.1 操作步骤:
4.1.1 总帐凭证预制流程
系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证 事务码 FV50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
在凭证日期中输入原始凭证日期;参照中输入:发票号;短文本中输入摘要;在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额,可一借一贷,也可多借多贷;在行文本分别输入行摘要;如果总帐科目为成本要素,还必需输入一成本中心;如果总帐科目涉及银行存款或现金,还必需在此科目的分配项中输入一编号(与现金流量表相关),输入完毕后,敲ENTER键,屏幕将变为:
按,系统将提示:凭证被预制。
4.1.12总帐凭证预制流程
系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
点击清单,进入下一屏。
可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证,按进入下一屏。
在需过帐的凭证前打钩,按,系统将提示:
在前一屏中,可双击行项目,查看这张预制凭证或进行修改,修改完后保存,退出后再执行过帐。
JASAP最终用户培训手册-FI Page 7 of 7
密件:仅供 江中使用
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