FI-020总帐凭证处理.doc

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FI-020总帐凭证处理

SAP用户操作培训手册 公司 公司 财务模块 最终用户培训手册 SAP项目组 编制 2002年12月 版本号:1.0 目 录 目的 3 主题一:总帐凭证处理流程式 4 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理 必备条件 计算机,键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一:总帐凭证处理流程用户操作规程 总帐凭证处理流程用户操作规程 流程编号:TBFI-020 起草:舒英 日期:2002/12/8 审核: 日期: 批准: 日期: 执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的: 统一并规范 4.1 操作步骤: 4.1.1 总帐凭证预制流程 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证 事务码 FV50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 在凭证日期中输入原始凭证日期;参照中输入:发票号;短文本中输入摘要;在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额,可一借一贷,也可多借多贷;在行文本分别输入行摘要;如果总帐科目为成本要素,还必需输入一成本中心;如果总帐科目涉及银行存款或现金,还必需在此科目的分配项中输入一编号(与现金流量表相关),输入完毕后,敲ENTER键,屏幕将变为: 按,系统将提示:凭证被预制。 4.1.12总帐凭证预制流程 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 点击清单,进入下一屏。 可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证,按进入下一屏。 在需过帐的凭证前打钩,按,系统将提示: 在前一屏中,可双击行项目,查看这张预制凭证或进行修改,修改完后保存,退出后再执行过帐。 JASAP最终用户培训手册-FI Page 7 of 7 密件:仅供 江中使用

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