HJSJAP发票录入操作手册V资料.doc

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发票录入操作手册 目录 一、录入外部供应商发票(路径:应付模块下——发票——发票) 3 1. 输入发票头信息:如贸易伙伴(即供应商)、发票日期、发票编号、发票额等信息。 3 2. 查询需要匹配的采购订单:点击“匹配”后,在如下界面可查询出需要进行匹配的采购订单。 3 3. 匹配采购订单:勾选“匹配”,输入开票数量、单价(单价为实际发票上的不含税单价)等信息后,点击匹配。 4 4. 对发票进行计税:点击“计税”,系统会自动计算出此发票的税额,如果系统自动算出的税额与实际发票上的税额有误差,可在“税详细信息”中进行修改。 4 5. 验证发票:点击“活动”,勾选“验证”后,点击确认。 6 6. 验证成功后,状态栏显示“已验证”,若此时,状态栏显示“需要重新验证”,可能存在如下几个错误: 6 7. 创建会计分录:点击活动,勾选“创建会计分录”,选择“最终过账”。(只有状态为“已验证”的发票才能成功创建会计分录)。 8 8. 查看会计分录:点击“报表”——查看会计科目,如下图所示。 8 二、录入运营商充值发票(路径:应付模块下——发票——发票) 9 1. 录入空中充值预付款发票并对该发票进行付款:(详细操作见《预付款、质保金操作手册》) 9 2. 待空中充值到账后,录入一张虚拟发票,匹配相应的空中充值采购订单(同普通外部供应商发票匹配)。 9 3. 在税详细信息中将税率名称改为“VAT0”。 9 4. 核销对应的预付款发票(详细见《预付款、质保金操作手册》) 10 5. 验证发票、创建并查看会计分录。 10 三、录入内部供应商发票(路径:应付模块下——发票——发票) 10 1. 输入发票头信息。发票额为发票上的总金额(折扣后的总金额) 10 2. 输入发票行信息:金额为不含税金额(折扣前金额)。 10 3. 输入分配行信息:点击“分配”,进入分配界面。 11 (1)金额与行上的金额一致,并选择相应的暂估账户。 11 (2)以上信息输入完成后点击保存并关闭分配窗口。 11 4. 录入折扣行:在行标签页中新增一行,录入折扣金额,分配相应科目为“主营业务成本\内部交易\折扣折让”,选择相应的部门段为“205(营销部)”,产品段为“0101(手机类)” 12 5. 计税。 13 6. 验证发票、创建并查看会计分录。 13 四、采购退货发票录入(外部供应商) 13 (一)供应商开具红票的情况下 13 1. 录入贷项通知单头信息:选择“类型”为贷项通知单,发票额输入负数金额。 13 2. 匹配采购订单退货信息:勾选“匹配”,填写开票数量为负数,若有需要可修改单价(此为不含税单价) 14 3. 计税(同普通发票) 15 4. 验证发票、创建并查看会计分录(同普通发票) 15 (二)供应商不开具红票、与下次采购合并开票的情况下 15 1. 录入贷项通知单头信息:选择“类型”为混合,发票额可正可负。 15 2. 匹配采购订单以及退货信息:勾选“匹配”,在需要匹配的退货一行填写开票数量为负数,在需要匹配的采购接收一行填写开票数量为正;若有需要可修改单价(此为不含税单价)。 16 3. 计税(同普通发票) 17 4. 验证发票、创建并查看会计分录(同普通发票) 17 五、采购退货发票录入(内部供应商)(开具红票的情况下) 17 1. 录入贷项通知单头信息:选择“类型”为贷项通知单,发票额输入负数金额。 17 2. 录入行信息:在“行”标签页,输入金额(为不含税金额) 17 3. 录入分配行信息:点击“分配”,输入账户,选择科目段为“应付账款\应付暂估款\应付内部供应商暂估”,并选择相应的往来段;输完相关信息后,点击保存。 17 4. 计税(同普通发票) 18 5. 验证发票、创建并查看会计分录(同普通发票) 18 一、录入外部供应商发票(路径:应付模块下——发票——发票) 1. 输入发票头信息:如贸易伙伴(即供应商)、发票日期、发票编号、发票额等信息。 2. 查询需要匹配的采购订单:点击“匹配”后,在如下界面可查询出需要进行匹配的采购订单。 3. 匹配采购订单:勾选“匹配”,输入开票数量、单价(单价为实际发票上的不含税单价)等信息后,点击匹配。 4. 对发票进行计税:点击“计税”,系统会自动计算出此发票的税额,如果系统自动算出的税额与实际发票上的税额有误差,可在“税详细信息”中进行修改。 5. 验证发票:点击“活动”,勾选“验证”后,点击确认。 6. 验证成功后,状态栏显示“已验证”,若此时,状态栏显示“需要重新验证”,可能存在如下几个错误: (1)没有点击“计税”,此种错误表现为“税”一栏金额为空。 此种情况下,点击“计税”按钮后,再重新验证发票; (2)发票行上的“合计”金额与发票头上的“发票额”两者不相等。 此种情况下,若“发票额”输错了,则修改之;若

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