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01仓储部管理制度.docVIP

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01仓储部管理制度

目录 目的 范围 职责 内容。 4.1 做好收、发、存、配、退工作。 4.2 严格按照《仓储部管理控制程序》执行。 4.3 做好仓库表,单填报及保存工作。 4.4 行为规范。 相关文件:《仓储管理控制程序》 相关记录:无 1.目的。 为进一步适应泰源化妆品公司生产,销售的发展和需要,强化内部管理。更好地服务于生产和销 售,达到公司工作目标,特制定本规章制度,望仓储部所有员工遵守执行。 2.范围。 适用于本公司仓储部。 3.职责。 规范仓储部工作人员的工作流程和日常行为规范 4.内容。 4.1服从公司整体规划和工作任务安排,做好原材料产成品的收,发,存,配,退各项物资管理工 作。 4.1.1对原材料,辅料,包材做好检验合格入库管理工作,对检验不合格产品拒绝入库。 4.1.2对于原料外包装不洁,需要对外包装可视面清理干净方可入库。 4.1.3严格执行公司编码制度,按编码进行分类管理。 4.1.4保持各仓库货区,货位清洁卫生,严格按仓库卫生制度做好仓库保洁工作。 4.1.5建立以编码区分库存物资帐目,做到帐,卡,物的相符。 4.1.6货物按编码类别分类整齐有序摆放,并按化妆品行业要求存放。 4.1.7建立原,辅材料,成品保质期表单,按期复检。 4.1.8对货区,货位规范悬挂的料卡,将该物品相关信息即时记录在案,确保真实性 和准确性。 4.1.9物出库严格按照编码,批号,批次审核及先进先出的原则规范操作。 4.1.1仓管员对分管物品的收,发,存,配,退负责,做好实物的保管和帐目,表单处理工作。 4.1.11实行日报,月报管理制度。 4.1.12物料卡上数字需改动,改动人需签名以备审核。 4.1.13仓库所使用的物料卡需要主管盖章审核方可使用。物料卡保存三个月即可销毁。 4.1.12帐目管理做到日清月结,仓库帐目与公司财务帐一致。 4.2各仓管理人员严格按照《仓储管理控制程序》执行。 4.2.1对各类物品的入库程序按入库流程进行操作并做好帐目记录和单据签收。 4.2.2对进入待检区的货物及时开具质量检验申请单交品质部对待检物品进行取样检验。 4.2.3对不合格品要及时贴上不合格品标签并分开存放,及时做好有关记录并通知相关部门对不合格品进行处置。 4.3做好仓库表单填报及保存工作库表单填报及保存工作 4.3.1日报在次日上午九点钟前上报主观审阅转报相关部门。 4.3.2月报在每月盘点完毕后于次月5号前上报物流主管审核后转报财务及上级领导。 4.3.3单据传递及管理,按照单据传递规章制度,必须有领用,审批,审核等相关人员签字或盖章,按单据份注明传递部门进行传递。将仓库留存联按月份整理装订保存,备查。 4.3.4货位卡的管理也是如此每月更换一次,上月的货位卡必须装订成册妥善保存,备查。 4.4行为规范 4.4.1仓管人员必须以饱满的精神面貌和认真负责的工作态度对待工作。 4.4.2服从上级领导的工作安排及调派,接受领导工作检查和指导。 4.4.3对待客户及供应商态度和蔼,严守公司商业机密,工作主动积极配合。 4.4.4严格遵守公司的规章制度和员工手册,不留长发,胡须,不穿奇装异服,不说脏话粗话,言谈举止文明礼貌。 5.相关文件:《仓储管理控制程序》 6.相关记录:无 文件编号 TY/AS-MW-01 文件名 仓储部管理制度 页次 第3页/共3页 修订日期 仓储部管理制度 编号 TY/AS-MW-01 发布日期 版本 A/0 实施日期 文件类别 三级: 管理制度 页次 第1页/共3页 发布 审核 制定

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