- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
QEHS纠正措施控制程序
纠正措施控制程序
1目的
查明不合格或不符合原因,采取纠正措施,防止不合格或不符合再发生。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及管理体系所覆盖的各职能部门发生的不合格或不符合。
3 术语和定义
本程序采用《
题或不符合时,由综合部组织有关人员召开分析会,认真分析原因,由综合部组织填写《预防纠正措施表》。
e) 对于生产运营部发生的重大质量事故、职业健康安全和环境方面出现重大问题或严重不符合时,由公司组织管理者代表、有关责任部门参加分析原因,公司负责组织制定纠正措施。
f) 对于公司总部办公区因职业健康安全和环境方面出现重大问题或不符合时,由综合部负责事故原因分析调查处理,综合部制定纠正措施。
6.5 纠正措施实施前的评审
根据不合格或不符合及纠正措施的影响程度,对纠正措施实施前的评审可采取审核确认、签字批准、召集专题评审会和提交管理评审会议进行评审等多种形式,必要时填写《预防纠正措施表》。评审的内容包括:
a) 原因分析是否正确;
b) 措施针对性、具体可操作性、实施完成时间及具体落实部门或人员。
c)对预防纠正措施的风险性评价。
6.6 纠正措施的确认、批准与实施
纠正措施评审后,应由不合格或不符合发生部门有关人员进行确认,以确保其能够有效实施。
a) 轻微的、容易消除的不合格或不符合的纠正措施,由相关部门负责人批准实施,并保留相关记录。
b) 内审或外审中发现不合格项的纠正措施,由受审核部门负责人批准实施,并保留相关记录。
c) 影响较大的质量通病、职业健康安全和环境方面不符合的纠正措施,由综合部批准并组织实施,保留相关记录。
d) 针对重大质量事故、职业健康安全和环境方面出现重大问题或严重不符合的纠正措施,管理者代表负责审核,经公司总经理签字后批准,批复后由责任部门组织实施。
6.7 纠正措施的实施验证
验证应包括现场验证和对实施记录的验证,验证应具有可追溯性。验证人员应在《不合格报告》或《预防纠正措施表》中填写验证结论并签名。
a) 对于轻微的、容易消除的不合格或不符合纠正措施实施情况,由相关部门负责人予以验证。
b) 对内审或外审中发现的不合格项纠正措施实施情况,由审核组予以验证。
c) 对影响较大的质量通病、职业健康安全和环境方面不符合的纠正措施实施情况,由质量部、生产运营、综合部分别组织验证。
d) 对于发生的重大质量事故、职业健康安全和环境方面出现重大问题或严重不符合纠正措施实施情况,由管理者代表组织有关部门进行检查验证。
6.8纠正措施实施后的评审
6.8.1公司制定的纠正措施,在公司管理评审会议上对纠正措施的实施效果进行评审,公司各部门制定的纠正措施由公司各部门组织对实施效果进行评审,确定是否继续采取更进一步的措施。如需要进一步采取纠正措施时,应在验证结论中说明,并重新执行本程序。
6.8.2依据管理评审要求,应将纠正措施实施情况汇总提交管理评审,作为管理评审的输入之一。
6.9 纠正措施涉及有关文件需要更改时,按《文件控制程序》执行。
6.10 记录保存
公司采取的纠正措施产生的记录由综合部保管,公司各部门采取的纠正措施产生的记录由本部门自行保管,保存期按《文件控制程序》及《记录控制程序》执行。
7 支持性文件
7.1 《纠正措施过程控制表》
纠正措施过程控制表
编号: 第 页/共 页
部门名称 纠正措施编号 不合格事实描述及原因分析 不合格事实描述 不合格原因分析 参加分析人员(签名) 纠正措施制定与评审 纠正措施内容 纠正措施评审 评审内容 评审结论 原因分析是否准确 纠正措施是否针对原因 纠正措施是否具有可操作性 要求是否明确,措施风险是否可容许 制定人 确认人 参加评审人员(签名) 批准人 落
实
验
证 纠正措施的落实部门或人员 完成时间 验证
结论
验证人 保存部门: 保管人: 保存期: 3 年
中国3000万经理人首选培训网站
更多免费资料下载请进: 好好学习社区
不合格或不符合发生
不合格(项)或不符合信息来源
制定纠正措施
纠正措施评审、批准
组织实施纠正措施
评审纠正措施效果
不合格或不符合原因分析
评审不合格或不符合
评审采取纠正措施的需求
提交上报管理评审
提出文件更改
必要时
NO
YES
效果验证
您可能关注的文档
最近下载
- 一种重组肉毒杆菌毒素及其制备方法.pdf VIP
- 6万吨重型非标化工装备制造项目立项投资可行性论证分析报告.doc VIP
- 以生为本 探究成长——初中历史项目式教学应用分析-来源:文科爱好者(教育教学版)(第2022002期)-成都大学.pdf VIP
- 2.5跨学科实践:制作隔音房间模型 课件-人教版物理八年级上册第二章.pptx VIP
- 电气控制及S7-1200 PLC应用技术.ppt VIP
- 网渔网咖网鱼员工手册.pdf
- 胺碘酮药液外渗护理病历讨论ppt.pptx
- 初中英语课题中期研究报告(共10篇).docx
- 2024-2025学年江苏省宿迁市高三上学期第一次调研考试地理试卷含详解.docx
- 超星网课《汽车之旅》超星尔雅答案2023章节测验答案.doc
文档评论(0)