JH40QP009-C1 内部品质稽核程序.doc

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JH40QP009-C1 内部品质稽核程序

发行日期 2012年4月13日 佳宏汽车用品有限公司 文件编号 JH40QP009 版次 C1版 文件名称:内部品质稽核程序 文件区分 ▉ 管制文件 ( 非管制文件 制订单位 管理代表 次数 修订前之内容 修订后之内容 修订日期 1 6.3稽核缺失改善单 (JH40QR003) 删除6.3稽核缺失改善单(JH40QR003) 2008年12月18日 2 无4.1.3项 追加4.1.3项所有内容 2009年12月25日 3 公司组织架构变更,文中为“品研部”“品管” 文中的品研部更名为研发部,品管更名为品保,版本由A2版改为B1版 2010年9月1日 4 ISO9001/TS16949系统各自分开运作。 ISO/TS16949质量管理体系扩大认证。将B1版改为C1版 2011年9月1日 5 4.1由管理代表编制「内部品质系统稽核计划表」,经总经理/协理审核同意后据以执行。 4.1由管理代表编制「 年度内部稽核计划表」及「内部品质系统稽核计划表」,经总经理/厂务最高主管审核同意后据以执行。追加表单「 年度内部稽核计划表JH10QR089」 2012年4月13日 6 4.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理/协理批准. 4.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理/厂务最高主管批准. 2012年4月13日 核决 审查 拟案 文件编号 JH40QP009 内部品质稽核程序 C1版 第1页,共3页 1、目的 本程序规定了内部品质系统稽核的内容、顺序和方法,以验证品质体系运行的符合性 和有效性。 适用范围 本程序适用于本公司ISO/TS16949品质系统运作落实度及有效性的稽核。 职责 3.1本程序有关权责由管理者代表负责筹组相对应稽核类别之具体组织。 3.2各单位主管需配合执行。 作业程序 4.1由管理代表编制「 年度内部稽核计划表」及「内部品质系统稽核计划表」,经总经理/厂务最高主管审核同意后据以执行。内部品质系统稽核计划应能够验证ISO/TS 16949技术规范或客户有要求其它特殊规范的要求。 4.2本公司执行内部稽核类别定义及执行要点说明如下: 4.2.1质量管理体系审核:本公司应稽核品质管理体系统,以查证符合本技术规范和任何额外的品质管理系统要求。 4.2.2制造过程审核:本公司原则上应对车厂件产品的制造过程作为优先审核对象,以验证在制造过程之中各项指标是否有效,标准化是否有效运行。 4.2.3产品审核:本公司应参照客户所界定的频率下(若客户未指定,原则上从产品首批生产月份起12个月后由管理代表择日事前通知并召集各部门主管有关产品审核会议,据以执行及持续改善之研究。)在生产和交付的适当阶段对其产品进行稽核以了解是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验,包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。,如产品尺寸、功能性、包装与标签等。 4.3质量管理体系审核(包括制造过程审核)经批准的稽核计划要在正式稽核前半个 月分发到与品质管理系统运作有相关的部门. 4.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理/厂务最高主管批准. 文件编号 JH40QP009 内部品质稽核程序 C1版 第2页,共3页 4.5内部稽核每年10月份择日进行,确保每个程序、每个部门及所有班次一年接受一次 以上稽核,因下列任何一个原因,有必要时都可以随时展开内部品质系统审核或增 加内部稽核的频率: a.当合约要求需要对品质系统初步评价; b.在合约范围内,验证品质系统能否持续有效运行,并符合规定要求; c.当品质系统发生重大变更时,如组织调整、产品实现流程的修改…等; d.当有必要验证要求的矫正措施是否已采取并有效时; e.第三方认证审核前; h.当发生内部/外部严重不合格或顾客重大投诉时。 4.6内部审核员资格: 学历 : 高中(职)以上。且已接受内部稽核之相关教育训练18小时以上(了解品质 手册及条文重点说明12小时以上,内部稽核基础训练6小时以上合格证明。) 4.7稽核前的准备 4.7.1稽核组长负责编制本次稽核计划, 稽核计划内容包括: a. 稽核目的、范围、日期; b. 受稽核部门; c. 依据文件; d. 稽核的主要项目及时间安排; e. 稽核员名单。 4.7.2稽核组成员根据稽核计划和日程并按照「内部品质

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