组织材料入库前的验收.doc

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组织材料入库前的验收

物资验收入库   物资入库时,首先接收人员应凭入库通知单进行接收,核对入库物资的名称、规格、数量等。对外包装破损的入库物资,还应开箱清点。查验时,发现入库物资数量、规格、型号有差错,或发现物资有损坏等情况,应在入库通知单上注明后签证,与有关人员及时联系妥善解决。   其次,接收人员还应严把质量关,对入库物资要严格检查包装上或送货单上的检验合格证明,做到不合格或质量签证不全的物资不入库。对需检验的物资,在收料后当天要开列质量检验单送有关部门报验。同时将未经检验的材料与经检验合格的材料或不合格的材料严格区别分开存放。只有在入库物资数量清、规格清、型号清、质量合格后,方能签收开具入库单,并由验收员和仓库保管员在入库单上签字或盖章确认。 物资保管保养   仓库保管员对经检验合格的材料,应及时按规格,型号堆放在规定的地点。经常进行物资保养检查,对于存放物资,必须定期进行防火防潮检查,防止仓库物资霉烂变质,保证质量完好。至少每月组织抽查一次,作好抽查记录,做到账、卡、物三一致。对存放物资的库号、架、层、位四者统一编号,和账、卡上编号相统一,方便库区的管理。   如存贮的是贵重物品、危险品等特殊物品(金银等贵金属、易燃易爆化学品、麻醉药品等),则需要限制无关人员接近。必要时,仓库内部还可执行授权接近。采购部门采购的特殊物品,必须当天交仓库保管员。经手的仓库管理人员应将收到物质立即存放在保险箱(专库)内,实行五双制管理即双把锁、双人管、双人发、双人收、双人送。使用中特殊物品贯彻专材专用,结余缴库的原则。严加控制,做到账册清楚,手续齐备。   物资盘点及记录   保管人员应对所保管的物资加强盘点工作,每次收、发料后,应及时对这些材料的出入库单进行登记。定期盘点,做好盘点记录,分别报送财务部门和主管负责人备查。盘点中仓库物资发生盘盈、盘亏,或发生损坏、变质、过期失效,不能正常使用的情况,应检查分析原因,查明责任,采取措施。盈亏数经部门负责人确认后,要及时调整财务和仓库的账面数量,并同时报企业最高管理层处理。   物资出库发放   各类物资一律凭出库凭证(领料单、提货单等)发放,不得无证发放。保管人员发料时,要严格审核发料(货)凭证,物资名称、型号规格、物资编号、数量、核准人、领料(货)人、领用日期等是否齐全。对生产制造部门外其他部门领用物资要填写用途,如果不符要求,应提出补开或补填,否则不予发放。有限额计划的制造部门,按照限额计划数量发放,发料人员不得自行超计划发料。对产品销售出库,还要注意提货单有无财务专用章,否则不予提货。仓库人员一律不得擅自动用仓库物资,不得涂改领料凭证或为领用部门代开料单。经复查确认无误,根据出库凭证,及时办理出库手续,仓库复核人员经复查确认无误,填写出库单,并立即在库存实物存卡上登记。登记时应字迹清楚,准确无误。发现低于最低储存备量时,应及时报警。对大批商品、贵重商品或危险品发出还应得到企业最高管理当局的特别授权批准。  商品验收包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。   1)验收准备   仓库接到到货通知后,应根据商品的性质和批量提前做好验收前的准备工作,大致包括以下内容。   (1)人员准备。安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员,以及配合数量验收的装卸搬运人员。   (2)资料准备。收集并熟悉待验商品的有关文件,如技术标准、订货合同等。   (3)器具准备。准备好验收用的检验工具,如衡器、量具等,并校验准确。   (4)货位准备。确定验收入库时存放货位,计算和准备堆码苫垫材料。   (5)设备准备。大批量商品的数量验收,必须要有装卸搬运机械的配合,应做好设备的申请调用。   此外,对于有些特殊商品的验收,如毒害品、腐蚀品、放射品等,还要准备相应的防护用品。   2)核对凭证   入库商品必须具备下列凭证。    入库通知单和订货合同副本,这是仓库接受商品的凭证。    供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。    商品承运单位提供的运单,若商品在入库前发现残损情况,还要有承运部门提供的货运记录或普通记录,作为向责任方交涉的依据。   核对凭证,也就是将上述凭证加以整理全面核对。入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对,相符后才可进行下一步的实物检验。   3)实物检验   所谓实物检验,就是根据入库单和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。   (1)数量检验。数量检验是保证物资数量准确不可缺少的重要步骤,一般在质量验收之前,由仓库保管职能机构组织进行。按商品性质和包装情况,数量检验分为3种形式,即计件、检斤、检尺求积。    计件是按件数供货或以件数为计量单位的商品,做数量验收时的清点件数。一般情况下,计件商品应全部逐一点清

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