隐患到闭环管理.doc

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隐患闭环管理 欢迎各位领导莅临我公司检查指导,下面我做一下自我介绍,我叫张誉,是黄陵建庄矿业有限公司安监部的技术员,负责管理信息站的日常信息收集工作,重点负责隐患闭环管理系统的日常使用以及数据库维护,下面我就对隐患闭环管理系统进行讲解演示,不足之处还望各位领导批评指正。 结合集团公司《隐患排查治理报告制度》,我公司建立了一套隐患闭环管理系统,完善修订了我公司《隐患闭环管理排查治理制度》,对查出的隐患按照“五落实”的原则分级督办,全部进入隐患编码系统进行闭环管理。为了进一步加强安全隐患排查、统计、分析、治理工作,逐步掌握隐患发生规律,我们根据隐患闭环管理系统建立了“两化三层五级七步”的安全隐患编码分析防控闭环体系,构建了安全隐患自动分类、自动上传,决策层看的见、管理层管的住、执行层办的快、职责明确,流程闭合的“两化三层五级七步”安全隐患编码分析防控体系。“两化”分别为:自动化(自动分类)、网络化(根据权限上传至矿、部门、区队的办公网络),“三层”分别为:决策层、管理层、执行层,“五级”分别为:A级(局级)、B级(公司级)、C级(部门、区队级)、D级(班组级)、E级(岗位级),“七步”分别为:排查→统计→下达→整改→验收→分析评价→再整改 流程图如下: 安全隐患编码系统囊括了隐患从发现到整改的完整流程,并将其信息化。将上级部门检查意见书等各项日常管理中发现的隐患,由发现者发送A卡至隐患管理部门,由信息站筛选下达隐患部门。隐患部门接收隐患后进行整改,完成发送D卡至督办单位,督办部门进行验收,不合格可填写整改意见然后再次下发至隐患部门重新整改,然后单据将转送安全监察部进行审批和评价。操作管理流程如下图所示。 一、该系统的工作流程分为八步 检查发现安全隐患→信息员筛选→下达至隐患部门→隐患部门整改→督办部门验收→安监部审核(再整改)→专业部室分析评价→再整改(整改到位隐患闭合) 二、安全隐患编码的构成 隐患编码由隐患发生日期、班次、隐患所属单位拼音代码、隐患级别、隐患类别代码、隐患全年序号、再次整改的原因七部分组成。 1、隐患级别共分“五级”:A级(局级)、B级(矿级)、C级(部门、区队级)、D级(班组级)、E级(岗位级) 2、隐患的类别共分9类:按隐患可能导致的事故性质分为,水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、通风、机电、运输、其它等9类,对应的代码分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9。 3、信息员、评价员对安全隐患要求再次整改的原因分为客观原因、主观原因、评价不达标准的原因,分别用W、X、P表示。 由于下发安全隐患人员对安全隐患所给的工时较短,安全隐患整改单位由于客观原因没有按规定规定时限整改完成隐患,并在上传《隐患整改完成情况上报书(D卡)》(以简称为D卡)中详细说明未整改完成的原因,现采取的安全措施,似完成的时限后给督办部门工程技术人员验收,经验收人员现场复查确认为事实,验收人根据具体情况给出再次整改完成时限与整改措施,信息员再次下发该隐患,系统自动在该编码后加W,该隐患进入下一循环继续整改;隐患整改单位按规定整改完成期限上传D卡,报隐患已整改完成或未整改完成,并写明未按期整改完成的原因,经验收人复查确认为隐患未整改完成或属主观原因没有去完成的信息,验收人再次给出似定整改完成时限与整改措施,信息员再次下发该隐患,系统自动在该编码后加X,该隐患进入下一循环继续整改;信息员查看安全隐患D卡和验收人的验收详情为审核合格,但评价人员在复查时发现安全隐患未达到质量标准化精细标准需继续整改,评价人员给出整改时限与整改措施后下发给隐患所属单位,系统自动在该隐患编码后加P,该隐患进入下一循环继续整改。 隐患目前采用手动发送。信息员采用手动发送的方法用 “飞信”发送到隐患单位负责人的手机上。 三、安全隐患整改过程的状态 安全隐患共分为“未、正、验、审、评、闭”6种状态。“未”是指安全信息员将安全隐患发送其所属单位后(并电话通知值班人员),未接收时状态,超过24小时内未接收,该字体变为红色;“正”是指隐患所属单位接到《安全隐患通知书(C卡)》按照“五定”原则整改安全隐患时状态,超过整改时限后,该字体变为红色;“验”安全隐患整改完成后,将D卡上传至督办部室时的等待验收的状态,,该字体变为红色;“审”督办部室对安全隐患验收后,在D卡上填写验收详细上传至信息站时状态,超过验收时限未查看时该字体变为红色;“评”信息员审查完毕后,等待评价员评价时的状态,超过规定时限该字体变为红色;“闭”经专业部室认为安全隐患整改已合格的状态,在安全隐患整改汇总表中可以看到。 五、安全隐患的分析 安全隐患分析采用了按级别、类型、数量统计数据、柱状图、饼图、折线图进行分析研究,为彻底消灭静态安全隐患,逐步掌握动态安全隐患发生规律,可能造成的后果提出预防性工作侧

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