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ERP 采购管理子系统 作者 填写日期 版本:1.0 修改 修改日期 审核: 审核日期 采购管理子系统 子系统概述 子系统目标、范围 采购管理通过对采购业务过程进行组织、实施与控制,达到适时、适量、适质、适价为各项目部提供生产和装配所需要的原材料、辅料、标准件及工量具等。主要功能包括:采购申请,采购询报价,采购订单管理,外协采购管理,供应商管理。 业务流程 采购作业流程 采购作业流程图 外协加工流程 外协加工流程图 需求描述 采购申请 请购单建立。相关请购部门(如采购部,质检部,各项目部)根据需求提出物料采购申请,建立请购单,所请购的物料信息将转到物料需求计划进行审批。 物料需求计划审核。物料需求计划内的物料有三个来源,它们分别是请购单内的物料、技术部投料清单的物料及低于安全库存量的库存物料。仓库管理员根据物料需求计划内的物料库存情况,确定是否提交采购。经过审核的物料信息提交到采购计划列表。 采购计划列表。通过列表里面的物料的状态查询到物料当前的采购进程,包含已询价,已报价,已建立订单,待审核,已发送等几种状态。该功能可以输入不同的查询条件来查询采购计划,可以删除采购计划,删除后的采购计划返回物料需求计划等待审批。 采购询报价 建立采购询价单。可以从采购计划列表中选择需要询价的物料,录入询价单并发送询价单。发送询价单可通过传真或E-MAIL等方式。 采购报价单录入。可以直接从采购计划列表中选择需要物料录入报价信息,建立报价单,也可以选择已经建立的询价单录入报价信息。 采购订单管理 直接建立采购订单。在特殊情况下,可以选择直接建立采购订单,录入供应商及采购物料相关信息。建立后的采购订单等待采购经理进行审批。 自动建立采购订单。可以从报价单列表选择报价单建立采购订单,也可以直接从采购计划列表中选择所需采购的物料建立采购订单。建立后的采购订单等待采购经理进行审批。 采购订单审核。采购部经理对建立的采购订单进行审核,确定是否需要提交上级主管领导再审核,如果不需要二审,则等待采购人员发送采购订单给供应商。 采购订单二审。集团主管领导对提交二审的采购订单进行审核,如果审核通过则等待采购人员发送采购订单给供应商,否则返回修改后重新建立采购订单。 采购订单发送。采购订单可以通过传真或E-MAIL等方式发给供应商。 采购收货。核对到货清单,进行收货确认。 外协加工管理 外协加工计划。各生产项目部的生产订单内包含有外协物料,经审批后提交到外协加工计划列表。 建立外协询价单。可以从外协加工计划中选择需要外协的物料,录入外协询价单并发送。发送外协询价单可通过传真或E-MAIL等方式。 外协报价单录入。可以直接从外协加工计划选择需要录入报价的物料,建立外协报价单,也可以选择已经建立的外协询价单录入报价信息。 建立外协加工单。从外协加工计划选择所需外协加工的物料建立外协加工单,也可以从外协报价单列表中选择外协报价单建立外协加工单。外协加工单可通过传真或E-MAIL等方式发给供应商。没发送的外协加工单转入待发外协加工单列表。 待发外协加工单列表。对没发送的外协加工单通过传真或E-MAIL等方式发给供应商。 供应商管理 供应商管理可以对供应商的基本信息、供货能力进行管理,而且还可以对供应商的供货质量,供货周期、价格进行比较、评估。 其意义在于:可以完整管理供应商信息,动态评估价格、质量、交货期,货比三家优选供应商。 供应商信息管理。可以录入供应商基本信息,对供应商信息进行规范管理。其中供应商类型分为原材料供应商、委外加工供应商、运输服务供应商。对已建立的供应商信息进行更改,删除等操作。 供应物料管理。录入供应商供应的物料信息,对供应物料统一管理。可将供应商提供的物料按不同方式排序,进行对比,利于成本控制。 供应商评估。可以从价格,交货质量,交货情况分别进行统计,以便合理选择供应商。 执行者及其职责分析 本模块包括如下几个执行者:采购人员、仓库管理员、技术人员、生产人员,采购部经理,集团主管领导。 其职责分述如下: 执行者 功能描述 采购人员 建立并发送采购询价单 录入供应商报价信息 建立采购订单 负责采购收货 负责采购跟踪 订单变更联系 建立并发送外协加工询价单 录入外协加工报价信息 建立外协加工单 外协交货期跟踪 负责外协收货 仓库管理员 根据仓库物料库存信息生产补货计划 审核物料需求计划 制定物料采购申请 技术人员 生成投料清单 项目部经理 审核外协加工申请,生成外协加工计划 相关请购人员 建立请购单 采购部经理 对建立的采购订单进行审核,确定是否需要提交集团主管领导审核 集团主管领导 对采购部经理提交上来的采购订单进行审核

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