(银行年度财务分析报告.docVIP

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银行年度财务分析报告 ##年,在上级行社的正确领导下,我行采取各项积极措施,促增长,调结构,存贷款规模快速增长,结构进一步优化,预算指标完成情况,各项财务指标完成情况,经营利润完成情况,存款成本情况如何,贷款加权利率情况,贷款收息率情况,费用项目的列支及占比情况,具体情况分析如下: 一、指标完成情况 (一)利润情况。至##年末,我行实现账面利润XX元,同比增加XX万元,增幅XX%,净利润XX万元;实现经营利润XXXX万元,完成考核任务的XX%。 (二)人均利润。至##年末,我行人均经营利润为XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到46.83万元) (三)资产利润率。至##年末,我行资产经营利润率为XX%,同比增加XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.39%)风险调整后的资产利润率为XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.46%。) (四)营业费用。至##年末,我行业务及管理费XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,完成全年预算的XX%,按省市联社计算方法应列支XXX万元,少列支或多列支的原因。(预计至年末将达到13306万元。) (五)信贷资产收入率。至##年末,我行贷款收息率XX%,不含贴现贷款收息率XX%,同比分别增加或下降XX和XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到6.72%。) (六)存款成本。至##年末,我行存款成本率为XXX%,同比下降XXX个百分点。 (七)非生息资产占比。至##年末,我行非生息资产占比XX%,同比下降XXX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.40%。) (八)成本收入比。至##年末,我行成本收入比为XX%,同比增加XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到24.42%。) (九)资本充足率。至##年末,我行资本充足率为XX%,超过监管指标XX个百分点,超过全年预算XX个百分点。 (十)各项存款。至##年末,我行各项存款余额XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,完成全年任务的XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到936300万元。) (十一)各项贷款。至##年末,我行各项贷款余额XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,较上月增加XXX万元,完成全年任务的XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到696880万元。) ##年指标情况表 指标项目 ##年12月 ##年12月 同比增减 增降幅 预算情况 预算完成比例 考核计划 完成任务比例 经营利润     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 人均利润     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 资产利润率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 信贷资产收入率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 存款成本率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 非生息资产占比     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 成本收入比     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 资本充足率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 营业费用     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 存款     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 贷款     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 二、财务收支基本情况 (一)各项收入情况。至##年末,我行账面总收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%;其中:贷款利息收入XXX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;金融机构往来收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;手续费及佣金收入XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;投资收益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;汇兑损益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;其他收入XXX万元,同比下降XX万元,降幅XX%,占总增加额的XX%;营业外收入XX万元,同比下降XX万元,降幅XX%,占总增加额的XX%。 至##年末,我行实际总收入为XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XXX%;实际利息收入XXXX万元,同比增加XXX万元,增幅XXX%。 ##年实际收入与实际利息收入分析

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