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企业安全生产隐患排查清单
制作部门:安环部 适用部门:安环部
排查内容 排查要求 排查结果 备注说明 资质证照 1.公司证照是否在有效期内;
2.其他安全管理人员是否持证上岗。 □合格
□不合格 安全生产管理机构 1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。
2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任;3.各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。
4.是否设置车间级安全管理机构和人员。 □合格
□不合格 安全生产文件落实情况 1.公司下发的文件精神是否及时传达学习;
2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实;
3.公司安全生产专题会议是否层层传达;
4.对公司的其他决议是否遵照执行。 □合格
□不合格 安全生产规章制度 1.是否按规定建立、健全安全生产责任制;
2. 是否按规定建立、健全安全管理制度;
3. 是否按规定制定、完善安全操作规程;
4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订;
5.是否严格执行各项安全规定;
6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上,且岗位员工熟知。 □合格
□不合格 安全生产培训教育 1.是否制定年度安全生产培训教育计划;
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议;
3.是否分单元、划区域开展培训教育;
4.是否全方位、全覆盖开展培训教育;
5.是否建立培训教育档案;
6.新入职员工是否进行岗前三级教育;
7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗;8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账; □合格
□不合格 安全生产费用投入 1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备;
2.是否专门用于改善安全生产条件;
3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置;
4.是否购置员工工伤保险。 □合格
□不合格 安全生产责任制 1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。
2.是否建立相应监督考核机制,保证安全生产责任制的落实。
3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌;
4.是否层层签订安全生产责任书。 □合格
□不合格 现场管理 1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查;
2. 是否主要负责人亲自组织排查;
3.是否建立排查登记台账;
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划;
5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。
6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改;
7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查;8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练;9.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理,统计、上报等环节工作;
10.是否将隐患排查信息及时上报上传。 □合格
□不合格 安全标识标志建立情况 1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”;
2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知;
3.是否按规定设置安全指示、警示、标志和;
4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。 □合格□不合格 危险作业票证管理 1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票,并按规定逐级审批和“五不作业”管理;2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项;
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证,签字。 □合格
□不合格 检验检测 1.是否对厂内机车按期进行检验;
2.是否对特种设备(压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等)进行按期检验检测;
3.是否对作业场所实施职业病危害检测; □合格
□不合格 职业卫生 1.是否按规定对员工进行健康体检
;2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案;
3.是否对职业危害检测结果进行公式;
4.是否在作业场所设置职业危害告知牌(一氧化碳、噪音、粉尘……)和职业危害公式栏;
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程;
6.是否开展职业卫生培训教育。 □合格
□不合格 劳动防护 1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品;
2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查;
3.是否建立劳动防护用品发放台账 □合格
□不合格 应急管理 1.消防设施是否完好备用;
2.应急器材是否处于待用状态;
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好;
4.其他设施设备的完好;
5.公式应急预案是否在安监局备案,专项应急预案是否组织演练。
6.车间应严格执行文件和档案管理制度,对安全生产工作应当上传下达,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力;
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。 □合格
□不合格 公司负责人:
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