2014_年度内部审核计划.doc

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2014 年度内部审核计划 编号: 审核 部门 审核依据 审核内容范围 审核日期 备注 管理层/行政部 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 1.1、1.2、2.1、2.2、2.3、.2.4、8 2014.2.28 生产部 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 1.2、2.1、2.3、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、7、9 2014.2.28 供应部 采购,仓库 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、10、 2014.2.28 质量部 品质,工程 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 1.1、1.2、 2.1、 2.3、 5 、6、 7、9 2014.2.28 编制: 日期: 批准: 日期: 审核实施计划 编号:QP8205 审核性质 例行内部质量审核 审核日期 2014.2.28 审核目的 对公司现有质量体系及CQC认证产品一致性作全面的审核,通过审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性要求是否持续符合 审核依据 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 审核组长 内审员 日 程 安 排 日期 时间 审核部门 涉及要素 内审员 2014.2.28上午 8:00-8:30 首次会议 8:30-10:00 管理层/行政部/销售部 1.1,1.2、2.1、2.2、 2.3、2.4、8 10:00-11:30 生产部 1.2、2.1、2.3、4.1、 4.2、4.3、4.4、4.5、7、9 2014.2.28下午 13:30-14:30 供应部 1.1、2.2、3.1、3.2、8、9、10 14:30-16:30 质量部 1.1、1.2、2.1、2.3、5、6、7、9 16:30-17:00 末次会议 编制: 审批: 日期:2014.2.28 内审体系审核检查表、 受审部门:管理层/行政部/销售部 编号:QP8202 要素号 检查内容 检查情况概述 检查结果 1.1 是否任命了质量负责人。 检查任命书 OK 是否明确了质量负责人的职责。 通过问答基本了解情况 OK 2.2 是否建立、保持了文件化的文件和资料控制程序。 查看程序文件 OK 2.2 是否编制了自愿性认证所需的适合本厂资料体系运作的程序文件和质量手册。 检查质量手册、程序文件内容符合CQC要求。 OK 文件管理是否有效控制。 查看文件记录是否完整。 OK 文件版本有效与否是否容易识别。 检查文件是否有版本号。 OK 是否明确了质量管理体系文件结构。 抽问3~5名员工 OK 现场文件是否按要求管理。 查看各部门文件是否按要求管理 OK 2.3 现场质量记录是否按要求管理。 检查各部门文件记录 OK 是否有受控文件清单。 检查受控文件清单 OK 是否有文件发放登记表。 检查文件发放登记表 OK 1.1 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。 查看各部门工作职责。 OK 2.1 是否建立、保持了文件化的质量计划/类似文件、以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。 检查质量手册、程序文件及相关的记录、表格。 OK 1.2 是否配备了必须的生产设备和检验设备。 查看生产现场所有的生产设备和检验设备。 OK 是否配备了相应的人力资源。 抽问3~5名员工 OK 是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 查看生产、检验、试验、储存等环境 OK 8 是否有顾客对产品不符合标准而进行投诉,如有是否记录并保存。 查看相关文件和记录 OK 受审部门主管: 内审员: 内部体系审核检查表 受审部门:生产部 编号:QP8202 要素号 检查内容 检查情况概述 检查结果 1.2 生产和检测设备是否齐全。 检查生产和检测设备是否满足生产要求。 OK 工人是否能熟练操作本工序。 到生产线看和问了解工人操作情况。

文档评论(0)

ebitjij + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档