1001内部审核检查表(管理、项目)11001内部审核检查表(管理、项目)1.doc

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内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号:NS2010-01 审核员: 审核组长: 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存?抽查1份收发记录,3份文件的保管及执行情况。 2.查看工程合同,了解施工进度、质量要求等情况,当前施工是否符合合同约定。 3.查项目部使用的管理体系文件是否为必威体育精装版版本。 4.查标准规范的使用。查看项目部《现行有效标准、规范清单》,检查其有效性和完备性,抽查3个标准、规范,看实物是否齐备。执行情况如何? 5.查项目部图纸资料控制。 (1)查看图纸清单或收发登记。 (2)抽查“设计变更通知单”,追溯其实施情况,在图纸中是否标识 4.2 4.2.3 7.5.4 4.2.4 4.4.5 4.3.2 4.5.4 4.4.5 4.3.2 4.5.4 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号:NS2010-01 审核员: 审核组长: 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O (3)查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况,必要内容在图纸中标识情况。 6.施工记录是否按要求填写?字迹是否清晰 无漏项。(抽查) 7. 查看项目部组织机构设置。是否满足工作要求。 8.查管理目标执行落实情况。是否充分理解?如何在本项目贯彻执行。是否制定项目部管理目标?实现情况如何? 9. 本项目有哪些环境/安全因素和重大因素?查与本项目有关的管理方案落实情况,检查方案内容及实施效果。 10.查项目部的资源配备情况。(人力资源、管理信息、设备和工作环境) 4.2.4 5.4 5.5 6.2 4.5.4 4.3.1,4.4.1 4.3.3 4.4.2 4.5.4 4.3.14.4.1 4.3.3 4.4.2 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号:NS2010-01 审核员: 审核组长: 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 11.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。抽查环境、安全基础知识的培训效果。 12.查特殊工作人员和特殊工种培训登记,分别抽查3名人员证件编号,发放日期,验证证件的有效性。 13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。 14.查在用施工设备台帐。现场操作规程情况,危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。 15.设备维修保养情况,抽查《设备维修保养记录》 6.2 6.3 6.4 4.4.2 4.4.6 4.4.2 4.4.6 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号:NS2010-01 审核员: 审核组长: 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 16.查项目部安全管理情况。查安全交底记录2份。 17.是否坚持安全检查制度,安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。 18.出示本项目部安全检查的记录,有无发出《安全隐患检查及整改记录》。 19.查本项目施工组织设计或方案情况。 20.查材料采购控制情况。查看项目部合格供应商清单,材料供应商评价记录、供应商档案。 21.查看采购计划审批、执行情况。了解采购合同执行情况。 22.查本项目分包商控制。查分包商质量控制有关记录。 6.36.4 7.1 7.4 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号:NS2010-01

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