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用友U8财务及供应链操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的 可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”, 先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的收支结余结转。点击:月末转账 并选择 自动结转收支 选择要结转的月份,然后单击“全选”。 点击确定后 点确定后,会自动做出一张结转收支的凭证,这个凭证一定要保存。 就会有《已生成》字样,反之是没有保存好。 11、对结转损益的凭证进行审核,记账 12、结帐 所有凭证记帐完成后,就可以结帐;在总帐——期末——月末结帐。 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”,输入密码,再确定即可取消。 账薄查询 总账查询 明细账查询 往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询 多栏账查询 余额表查询 科目汇总表查询 凭证查询 财务报表 进入企业应用平台——UFO报表,在“文件”——“打开”选中所需作的报表。 在“编辑”——“追加”——“表页”1页,按确定。 选中新追加的表页,在“数据”——“录入”——“关键字” 要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定,会提示你:是否表页重算,选是。 确定后报表将自动计算,报表打印后保存,然后再打开其他的报表,照上面的操作。 第 6页

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