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借款及报销理办法.doc

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借款及报销理办法

借款及报销管理办法 为规范公司各部门借款行为,减少资源不合理利用,回避借款坏帐损失风险,堵塞漏洞,特制定本办法。本办法分为出差借款及报销管理和其它借款及报销管理两部分。 出差借款及报销管理办法 出差借款分为营销人员出差借款和其它出差借款两部分,营销人员出差借款须首先填写出差报告单,注明出差任务、行止路线及预计费用,并详细填写所属部门、借款用途、还款期限及姓名。 屯玉种业营销管理部出差申请报告单 申请人 所在营销单元 随同人 出差地点与路线 出差详细事由 出差日期 填单日期 预借费用明细 交通费 伙食补助 其它费用 部门考勤员审核意见 本单元负责人审核意见 营销管理部负责人意见 公司分管领导审核意见 备注:本报告单与差旅借款单一同按程序审批,审批后报部门考勤员留存,凡无本报告单不得出差。 营销人员借款和其它借款均应填制借款单,首先由部门负责人审核,再由分管副总批准,财务负责人复核后方可支取。 借 款 单 月 日 借款用途: 借款金额:人民币(大写) ¥ 本单位负责人意见: 借款人(签名): 主管经理批示: 限定报帐日期: 年 月 日 借款严格遵循“谁借款,谁使用,谁归还”的原则,财务部应严格执行,杜绝以他人名义借款。 借款金额一次超过5000元以上的,须提前一天通知财务部。 出差借款须在差旅结束7日内办理相关还款手续,如遇特殊情况确实无法预期内归还,须到财务部经财务部负责人同意后,办理相关续借手续。无正当理由的,不能办理续借手续。 借款预期未归还期间,如遇工资发放、奖金及兑现或借款人办理报销领取现金时,财务部有权将其金额冲抵借款。 出差借款预期三个月未还的,财务部应向借款人所属部门提交专项清收函,各部门负责人有义务向财务部反馈可行性还款计划书,并向借款人催收借款。 遇借款人员变动工作时,原挂个人帐上的出差或公务借款应随工作移交给接交人,并伙同接交人到财务部更换借款手续。移交不清的,财务部有权从其工资、奖金等款项中予以扣除。且款项超过5000元以上的,财务部应及时通知人力资源部及相关领导。 每月末,财务部应及时按部门编制借款余额表,并注明借款用途、借款时间、预计还款日期,如借款已逾期还应注明扣罚及回收方式,于次月初3日前通知到各部门及相关责任人。 部门: 单位:元 姓名 金额 用途 借款日期 预计还款日期 扣罚及回收方式 备注                               14、出差费用的报销,财务部应严格把关,执行公司预算制度和审批制度,超出预算或未经审批,一律不得报销。 15、报销人在报销单据前,应首先将票据粘贴整齐、厚薄均匀,书写一律用蓝、黑墨水钢笔和圆珠笔,按要求填写项目、列清用途、点清张数、区分类别。 10000元以下的报销项目由常务副总经理最终核准,部门正职和10000元以上的报销项目由总经理最终核准。 差旅途中的交通费实报实销,原则上副总经理及以上职务可乘坐飞机,且乘坐时间在8小时以内的,应选择火车或汽车作为交通工具。员工出差遇特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的公务必须由总经理事先批准;连续乘坐火车达15小时或夜间乘车达8小时以上的,可购买硬卧;市内公共汽车票实报实销,特殊情况乘坐出租车,应在票后注明原因。 出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理,不予报销。 出差人员因游览或非因工作需要的参观开支的一切费用,全部由个人自理。 出差人员享受会议伙食补助或公费招待用餐的,补助不予报销。 出差人员报销车票时,应注明起始站,并在车票背面标注。(如屯留---长治---太原---北京) 各项报销单据应为正式发票,除定额发票外所有发票必须经过复写,且必须有经营单位的合法印章,抬头应注明山西屯玉种业科技股份有限公司,发票书写应字迹清楚,大小写一致。 出差费用包括食宿费和交通费,食宿费按每人每天80元报销,无住宿票据者补助40元。市场营销员住办事处者每天补助生活费30元,不报销住宿费。 报销费用时间应在出差结束后7日内,遇特殊情况经领导批准,到财务部补办续借款手续后,两次差旅费可一并报销。如无特殊情况逾期不报销者,借款依照出差借款管理办法有关规定执行。 销售人员出差报销后费用计入各单元待摊费用,待销售结束后从销售收入中扣除。 其它借款及报销管理办法 其它借款是指除出差借款以外的各项借款,如:零星购物借款、临时性借款、专项借款、备用金借款、业务培训借款、个人借款等。 借款人须

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