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[应收系统
用友快捷键大全 用友快捷键大全 用友快捷键大全 用友快捷键大全 如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成; 如何进行帐套的反记账 财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。 如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账; D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账 如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号 如何解除单据的锁定 判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。 解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 对已经使用的会计科目增加明细科目 某个科目已经有期初余额或本期发生数,能否增加其下级科目? ??解决方法:可以增加,系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 例子:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益 结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 步骤:(1)在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:(2)点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:(3)点击“是”,即可完成该操作。 a.凭证上科目会自动替换; b.其数据会自动转移到第一个明细科目上; c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。?? 注意:对已经使用的科目新增明细科目时,要求必须退出其他模块的操作,并且总账模块也不能有互斥操作 期初余额录入过程中根据科目代码查找科目 期初余额录入过程中根据代码查找科目操作步骤:进入录入期初余额界面,按F8切换会计科目名称和会计科目代码 记账不成功检查处理 ?? ??1)登陆时间是否超前2)上月是否结账3)本月是否还有凭证没审核 结账不成功检查 ?? 当出现以下情况时,总账不能结账: 1)本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废); 2)总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响); 3)其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)。 资产负债表不平衡检查 原因分析: 1)没有进行制造费用结转; 2)没有进行期间损益结转; 3)有新增的一级科目,没有修改公式; 4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改,尤其是“未分配利润”项的公式。 损益表累计数不对 问题描述:利用软件预置的报表模板,1月份编制利润表(损益表)数据正常,2月份的时候“本年累计”列数据不正确,与“本月数”一致,没有加上1月份的数据? 解决方法: 方法一:2月份编制利润表的时候,要先打开1月份的利润表,然后在此基础上“追加”表页,在新的表页上录入2月份的关键字。 方法二:修改报表模板的公式,把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板,每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。 损益表“财务费用”金额出错 问题描述:本期有利息收入产生,填制凭证的时候,作为“财务费用”科目的贷方处理,本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数,致使利润表不正确? 解决方法:因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数,所以建议对于利息收入的确认,在凭证上用借方红字来反映。如图: 总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。 分析及处理: 1)在设置--选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。 2)在设置--会计科目-编辑-指定科目中选
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