[审计学114014春在线作业.doc

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《审计学1140》14春在线作业1 一、单选题(共?2?道试题,共?20?分。) 1.??注册会计师采用系统选样方法从10000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证号的第35号,则应抽取的第5张凭证编号为( )号。 A. 155 B. 195 C. 200 D. 235 ??????满分:10??分 2.??一般来说,( )导致注册会计师执行额外的审计程序,从而降低审计的效率,但并不影响审计的效果。 A. 信赖过度风险和误受风险 B. 信赖过度风险和误拒风险 C. 信赖不足风险和误受风险 D. 信赖不足风险和误拒风险 ??????满分:10??分 二、多选题(共?10?道试题,共?50?分。) V 1.??内部控制制度中的控制程度不应包括( )。 A. 交易授权 B. 独立稽核 C. 资产接触与记录使用 D. 凭证和记录控制 ??????满分:5??分 2.??审计的职能有( )。 A. 经济核算 B. 经济监督 C. 经济评价 D. 经济鉴证 ??????满分:5??分 3.??审计风险的组成要素和审计证据的关系可以表述为( )。 A. 检查风险与所需的审计证据数量是反向关系 B. 固有风险与所需的审计证据数量是正向关系 C. 控制风险与所需的审计证据数量是正向关系 D. 审计风险与所需的审计证据数量是正向关系 ??????满分:5??分 4.??企业财务会计的责任包括三个方面( )。 A. 建立健全内部控制制度 B. 形成和保持真实、合法、完整的会计资料 C. 保护资产的安全和完整 D. 为会计信息使用者提供信息 ??????满分:5??分 5.??审计准则包括( )。 A. 人员准则 B. 道德准则 C. 法律行为 D. 行为准则 ??????满分:5??分 6.??注册会计师只有在确认( )事项的情况下,才能将控制风险评价为最高水平。 A. 控制政策和程序与认定不相关 B. 控制政策和程序无效 C. 通过符合性测试已获得证据证明控制无效 D. 取得证据来评价控制政策和程序显得不经济 ??????满分:5??分 7.??具有证明力的审计证据,都应具有以下特征( )。 A. 真实性 B. 可靠性 C. 相关性 D. 合法性 ??????满分:5??分 8.??下列各项中,属于环境证据的是被审计单位的( ) A. 有关内部控制情况 B. 管理人员的素质 C. 各种管理条件及水平 D. 往来客户的性质 ??????满分:5??分 9.??影响注册会计师形成审计结论的因素有( )。 A. 注册会计师的专业判断 B. 审计工作测试性质及其局限性 C. 被审计单位内部控制制度固有局限性 D. 审计范围受约束 ??????满分:5??分 10.??当债务人符合下列哪些条件时,注册会计师不应采用否定式函证方式? A. 预计差错率较低 B. 有理由相信大多数被函证者能认真对待询证函 C. 相关的内部控制不存在或没有得到遵循 D. 欠款金额较大的客户 ??????满分:5??分 三、判断题(共?6?道试题,共?30?分。) V 1.??审计报告的合法性是指审计报告的编制必须符合《企业会计准则》及其他财会法规规定。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 2.??应收账款询证函可以由注册会计师亲自寄发,也可以由被审计单位寄发。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 3.??注册会计师李建国担任新雅公司的常年会计顾问,李建国所在的会计师事务所仍可承办新雅公司委托的审计业务。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 4.??注册会计师即使无法就某个重要项目取得充分且适当的审计证据,也可以发表审计意见。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 5.??特殊目的审计是依据独立审计基本准则、独立审计具体准则和独立审计实务公告来规范的。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 6.??注册会计师审计、政府审计和内部审计均表现为双向独立。 A. 错误 B. 正确 ??????满分:5??分 《审计学1140》14春在线作业2 一、单选题(共?2?道试题,共?20?分。) 1.??审计范围受到约束,注册会计师可出具( )审计报告。 A. 非无保留意见 B. 保留意见、否定意见 C. 否定意见、拒绝表示意见 D. 保留意见、拒绝表示意见 ??????满分:10??分 2.??验证销货业务( )目标时,起点应是发货凭证,即从发货凭证中选取样本,追查至销售发票存根,和主营业务收入明细账。 A. 存在或发生 B. 完整性 C. 估计 D. 分类 ??????满分:10??分 二、多选题(共?10?道试题,共?50?分。) V 1.??中国注

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