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ISO9001标准程序文件1-14
优利康达(天津)有限公司
程序文件 发行版本:A 修 改 码:0 文件控制程序 章 节 号:1 页 码:1/8
1 目的
对公司质量管理体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布《质量手册》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》、批准《程序文件》。
3.3 质控部负责《质量手册》、《程序文件》的编制并负责提供、编制技术文件。
3.4 行政部负责《质量手册》、《程序文件》的修改和发放以及公司管理文件的发放和存档等。
3.5 采购部负责顾客、供方提供文件的管理。
3.6 使用部门负责保管本部门的文件。
4 程序内容
4.1 文件分类
4.1.1 质量手册 (包括质量方针和目标)
4.1.2 程序文件
4.1.3 管理文件:各种规章制度、管理办法和规定
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4.1.4 技术文件:产品标准、样件、图纸、作业指导书、检验方法等
4.1.5 外来文件:顾客、供方提供的图纸、技术资料以及有关的法律法规,国家、行业标准等
4.1.6 记录
4.2 文件的编制和审批
4.2.1 《质量手册》(Q/EULB—ZS:2006)由质控部负责编制,总经理审核、批准。《程序文件》(Q/EULB—ZC:2006)由质控部负责编制,主管审核,管理者代表批准。
4.2.2 技术文件(包括产品标准、工艺文件、技术要求、零件图纸、检验方法、作业指导书等)由质控部编制,主管审批。
4.2.3 管理文件(包括各种规章制度、管理办法和规定等)由行政部编制,部门主管审批。
4.3 文件的发放
4.3.1《质量手册》、《程序文件》、岗位职责、规章制度和相关法律、法规等管理文件由行政部负责发放,填写《文件发放/收回登记表》(EULBJ4.2.3-01)。
4.3.2技术文件(包括顾客、供方提供的技术文件)以及相关法律、法规和国家、行业标准由质控部负责发放,填写《文件发放/收回登记表》。
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4.3.3 产品样件由质控部负责管理,将产品名称(含附件)、规格、型
号、数量等内容填入《产品样件清单》(EULBJ4.2.3-02)。
4.3.4 文件发放应确保相关使用场所都得到相应的有效版本。
4.4 文件的标识
4.4.1《质量手册》分为受控和非受控,分别加盖“受控文件”和“非受控文件”红色印章,顾客需要时可提供“非受控”文件。
4.4.2《程序文件》、管理文件均加盖红色“受控文件” 印章。
4.4.3 技术文件用红色“生产专用”章和发放日期进行标识。
4.4.4 相关法律、法规,国家、行业标准盖红色“有效”章。
4.4.5 产品样件用标签进行标识,标明产品名称、规格及数量。
4.4.6 顾客提供的文件盖红色“有效”章;供方提供的文件,可用其单位的公章、签名和日期进行标识。
4.5 文件的更改
4.5.1 《质量手册》、《程序文件》和公司管理文件更改时,由行政部填写《文件更改通知单》(EULBJ4.2.3-03),注明更改原因及变更内容,经总经理批准后实施更改。
4.5.2 技术文件更改时,由质控部填写《文件更改通知单》并注明更改的原因及变更内容,由部门主管审批。
4.5.3 顾客以电话、传真或其他方式提出的工艺技术或管理文件的更
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改,由采购部填写《文件更改通知单》并进行确认,报总经理审批。
4.5.4 文件更改后,由文件更改部门将《文件更改通知单》发放到相关部门,并对所有已发出的文件进行更改,注明更改标记、日期,同时收回作废的页码或文件。
4.5.5 《质量手册》、《程序文件》的每页累计更改已经三次,更改条款较多或文件不清晰时,可换页,本页码的修改码第一次为1,第二次为2,依次类推。
4.5.6 文件经过多次更改时,需进行换版。《质量手册》和《程序文
件》一般每三年换版一次。当企业内、外部环境发生重大变化或《质量手册》、《程序文件》修改累计达20处以上时,《质量手册》、《程序文件》应换版。版本标识应由第一版A改为B,依次类推。
4.6 文件的作废和销毁
4.6.1 作废的文件由行政部或质控部填写《文件作废、销毁记录》(EULBJ4.2.3-04),经部门主管批准后,统一保管,集中销毁。
4.6.2 技术文件不标识版本
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