[审计报告征求意见书.doc

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[审计报告征求意见书

审计报告征求意见书 : 根据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位 年度 的审计报告送交你们征求意见。请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。如果在规定时间期限内没有提出书面意见,视为无意见。 附:审计报告(征求意见稿) 赴 审计组 年 月 日 关于**(单位)****年度****的审计报告 (征求意见稿) 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)] 二、审计结果 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况 (二)审计发现的主要问题 (写法参考: 评价程序: 1.审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。 2.作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体情况进行说明,并评价被审计单位取得的成绩和存在的问题(依据《审计机关审计事项评价准则》第十一条)。 四、审计处理(处罚)意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动) 五、改进意见和建议(必要时) (主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云) ****年*月*日 被审计单位对审计报告的意见 被审计单位名称: 法定代表人签名: 年 月 日 被审计单位签章

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