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[采购管理文件
第一章 采购管理制度基础
一、物料与采购管理系统
(一) 材料分类编号
1.原料、物料的划分
2.常备料与非常备料划分
3.编号原则设定
(二) 存量控制
1.管理基准设定
2.用料差异管理
(三) 请(采)购作业
1. 请购方式设定
2. 请购部门设定
3. 请购手续及权限
4. 请购进度控制
5. 供应厂商的选择与资料建立
6. 采购方式设定
7. 询价、议价及订购作业
8. 采购进度控制
9. 采购核决权限
10. 进口事务作业
11. 厂商交货异常处理
(四) 验收作业
1. 收料作业规定
2. 超短交料处理
3. 检验规范设定
4. 检验结果处理
5. 材料退货处理
(五) 仓储作业
1. 仓位规划
2. 料位及料品标示
3. 帐务处理
4. 盘点周期方式及异常处理
5. 仓库安全管理措施
(六) 领料、发料作业
1. 材料领用规定
2. 以旧换新规定
3. 材料退库作业
4. 外协加工料交运管理
(七) 成品仓储管理
1. 仓位规划
2. 缴库核点
3. 出货控制
4. 退货处理
5. 滞成品管理
(八) 滞料、废料管理
1. 滞料、废料定义
2.滞料、废料的处理
二、采购管理工作内容
人员 工作内容 物控 请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用 进料异常与生产管理、采购协调处理 采购 建立供应商与价格记录 采购方式的设定及市场行情调查 询价、比价、议价、订购作业 交料进度控制与逾交督促 进料质量、数量异常处理 内外销差价、退税资料提供 付款整理、审查 外协 外协厂商开发与签约 建立外协厂商与工缴记录 外协产量、交货期、尾控制 外协用料出厂管理 外协品的质量异常处理 外协用料与工缴结算 材料组 进厂材料及外协品点收及不合格品退回 材料发放批号管理,余料提报 材料保管及帐务处理 库位规划与整理、安全维护 滞料及有价值废品的库存提报 库存盘点与帐物核对 提供有关库存动态资料 成品组 成品缴库的点收核对 成品出库交运处理 成品保管及帐务处理 成品库位规划、整理与安全维护 库存盘点与帐、物核对 滞存品库存提报 提供有关成品库存资料
第二章 采购管理制度
一、标准采购作业程序
采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点是:
程 序 要 点 接 单 分 发 1.请购单各栏填写是否清楚
2.按分配原则分派请购
3.急件优先分派办理
4.无法于需用日期办妥者通知请购部门 5.撤销请购单应先送办理 询 价
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