AP-003员工费用报销流程1..doc

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AP-003员工费用报销流程1.

员工费用报销流程 [SL-AP-003] 目 录 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 3 5 操作步骤 4 5.1创建员工主数据申请 4 5.2 员工暂借款的操作 7 5.3 员工报销的操作 11 5.3 员工报销的操作 13 目标 此流程描述员工报销的各种费用,如招待费、差旅费、办公费等。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项目经理 业务负责人 项目协调 文思创新 项目经理 流程描述 操作步骤 5.1创建员工主数据申请 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计财务会计应付帐款主记录FK01 - 创建 SAP业务代码 FK01 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕: 回车填制统驭科目 回车填制检查双重发票 没有问题的情况下请点击,保存,生成员工主数据。 5.2 员工暂借款的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?应付帐款? 凭证输入?贷项凭证_一般F-41 SAP业务代码 F-41 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕: 字段填写说明: 字段名 输入选择 字段填写说明 抬头数据 必选 同以前操作一样; 记帐码 必选 用系统默认的21即可, 帐户 必选 填写员工的编号, 其他不填 填完后,回车,进入下一屏幕,如下: 字段填写说明: 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必选 输入借款金额 收付基准日 必选 系统默认为与凭证日期相同, 分配 可选 文本 可选 填凭证行项目文本摘要 记帐码 必选 填写50,即为贷记银行存款或现金 帐户 必选 填写贷方现金或银行存款科目 其余栏位根据如果不需要均可不填。 填完后,回车,进入下一屏幕,如下: 填完后,,进入下一屏幕,如下: 字段填写说明: 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必输 填写借款金额 原因代码 必输 点击“其他数据”图标,填写此项业务支付款项的现金流量代码,此例为136 文本 可选 此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。 其余字段功能尚未使用,均可不做填写。 查看无误后,按“保存”键保存后,系统告知该凭证被过帐 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?总分类帐?过账?一般过帐F-02(处理直接报销业务) SAP业务代码 F-02 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕: 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计?财务会计?应付账款?凭证输入?其他?清算转帐(报销与借款一同处理)F-51 SAP业务代码 F-51 SAP程序名 赛轮SAP-ERP系统 用户手册 文件名 员工费用报销流程 日期 2008-10-06 作者 功能模块 FICO 最后修改时间 最后修改者 版本 页码 10/16/2008 5:32 PM 1.0 1 of 16

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