内审报告模板 XXX年内审总结报告模板.doc

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内审报告模板 XXX年内审总结报告模板 导读:就爱阅读网友为您分享以下“XXX年内审总结报告模板”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92的支持! 2016年管理体系内部审核报告 一、审核目的 为了进一步评价质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系运行的适宜性和有效性,帮助各部门发现体系运行中存在的不足,寻求改进机会,不断提升管理水平,从而进一步提升效率、减少浪费。 二、审核范围 公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的全部区域、全过程的产品及服务。 三、审核依据 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001:2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001:2011 idt ISO18001:2007、QMS/EMS/OHSMS管理手册(A1)、QMS/EMS/OHSMS程序文件(A)、计量手册(A)、第三层次文件:制度、顾客需求、与产品有关的标准、法律法规、工业产品生产许可证管理条例等。 四、审核员 组长:XXX 五、组员:XXX 六、审核综述 本次审核自XX年X月X日开始至XX年X月X日结束,共检查了与管理体系有关的公司领导、总经办、营销总公司、采购部、技术部、质量部、生产部、财务部等8个部门。通过审核,审核组认为,公司一体化管理体系各部门重视贯撤标准执行工作不够,教育、培训、宣传公司质量方针和目标、职业健康安 全与环境方针和目标的力度不够。各部门应进一步明确各自的管理职责,调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标,在原有技术质量、安全生产、文明施工和成本资金管理工作的基础上,加强产品实现的策划和监督管理活动,使各级人员关注顾客、员工和社会要求,满足法律法规要求,持续改进质量、环境及职业健康安全管理业绩的意识不断增强,使管理体系按体系文件规定产品制造质量、工作现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。 综上所述,审核组认为公司一体化管理体系基本符合标准与管理体系文件的要求。但是,管理体系任需完善,审核组发现了体系实施中的一些有待改进的问题,并选择有代表性的问题,开出7项严重不合格报告,为质量、环境管理体系内容。有关部门、需制定纠正措施和预防措施,按计划组织实施。 经分析,这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面:

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