- 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
《企业内控概述》一、单项选择题1.相互牵制是以( B )为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对? A.?职责分工?B.?事务分管??C.?作业程序D.?授权批准2.(?A?)是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风;组织结构;董事会的职能;授权和分配责任的方式;管理控制方法;内部审计;人事政策和实务;外部影响等。? A.?控制环境 B.会计系统 C.控制程序? D.?控制活动3.(?C?)要求单位按照不相容职务相互分离的原则,合理设计会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。?A.?授权批准控制? B.会计系统控制? C.组织结构控制 D.?内部报告控制?二、多项选择题? 1.内部控制是单位内部的一种管理制度,它具有( B C D )特征。? A.主体是单位内部人员?B.客体是单位内部的经济活动(或经营管理活动)?C.手段和方法多种多样?D.属于单位内部的管理2.建立和设计单位内部控制制度,必须遵循和依据的基本原则包括( A B C D )。? A.合法性原则??B.全面性原则? C.重要性原则?D.有效性原则3.内部控制规范体系一般包括( A B C D )? A.基本规范??B.具体规范?C.授权批准?D.应用指南4.建立有效的内部控制制度应当考虑的重点包括(A B C D )。? A.注重选择关键控制点? B.以预防为主、查处为辅? C.注重相互牵制? D.设立补救措施5.不相容职务之间应实行分离,其中会计记录应与(?A B C D?)相分离。A.会计监督B.业务经办??C.财产保管? D.预算编制?三、判断题?(×?)1.具体规范规定内部控制的基本目标、基本要素、基本原则和总体要求,是制定基本规范和应用指南的基本依据。?(√?)2.应用指南是根据基本规范和相关具体规范制定的详细解释和说明,主要是为某些特殊行业、特殊企业、特定内控程序提供操作性强的指引。(?×?)3.内部牵制主要包括体制牵制、簿记牵制和价值牵制。?四、问答题1、内部控制的目标是什么?有哪些基本要素?《货币资金控制》一、单项选择题1. 按照内控要求,应由( B )核对“银行存款日记账”和“银行对账单”,编制“银行存款余额调节表”。A.记帐人员 B. 非出纳人员 C.会计人员 D.审核人员2.现金收支原始凭证上业务经办人员应签字盖章以明确有关责任,同时该凭证还须经( D )审核签章。A.记帐人员 B.出纳人员 C.会计人员 D.部门负责人3.( A )应根据审核无误的现金收款或付款凭证进行收款或付款,收付完毕,对现金收款或付款凭证以及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记,并签字盖章以示收付。A.出纳人员 B.记帐人员 C.会计人员 D.稽核人员4. 在( D )监督下,各个账簿记录人员核对银行存款日记账和有关明细分类账及总分类账。A.出纳人员 B.记帐人员 C.会计人员 D.稽核人员二、多项选择1. 货币资金控制主要围绕( A B C D )目标。A.保证货币资金业务收支的真实与合法 B. 保证货币资金的使用效益C.保证货币资金业务核算的准确与可靠 D. 保证货币资金的安全完整2.按照货币资金不相容岗位相互分离的要求,出纳人员不得兼任下列(A B C D)工作。A.总账登记和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B.货币资金的稽核工作C.会计档案保管人员相分离 D.现金的清查盘点人员3. 银行存款收支业务记账前,应由稽核人员审核银行存款收付凭证及所附原始凭证、结算凭证基本内容的完整性,处理手续的完备性,所反映的经济业务的(A B C )A.合规性 B.合法性 C.真实性 D.有效性三、判断题(√)1.货币资金监督检查的重点内容包括是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。(×)2. 企业不得跳号开具票据,不得随意开具空白支票。(√)3. 有条件的企业,可以实行收支两条线和集中收付制度,加强对货币资金的集中统一管理。四、问答题1.货币资金控制的目标是什么?2.货币资金业务不相容岗位相互分离的要求有哪些?3.货币资金支付控制是一个重要的关键控制点,应当设置哪些授权审批环节?4.银行存款业务的内部控制要求有哪些?五、分析题A公司的会计为外聘的兼职会计,平时不在公司上班,日常会计事务,均由出纳费玲办理,所有票据和印章也均由费玲保管。一日,有客户持金额为2万元的购货发票要求退货,正与费玲争执时,被经理王某碰到,经查该款系2个月前的销货款,并未入账。试分析A公司在内控方面存在的缺陷。分析:A公司在内控方面存在的缺陷主要有:(1)货币资金业务的不相容岗位未分离,违反货币资金的收付和控制货币资金的专用印章不得由一人兼管、出纳人员应与货币资金的稽核人员
您可能关注的文档
最近下载
- 1_704JS2-100周年 简谱【少年】二声部 百周年版.pdf
- 教科版三年级科学上册全册教案.docx
- 林德MT15C+锂电池检测及简易修复方法.pptx
- 2022张宇题源1000题试题册(数学二).pdf VIP
- 大连益丰物流装备有限公司物流装备制造项目海域使用论证报告.docx
- 完整美缝施工合同书精选四篇.pdf
- 中华医学会重症医学专科资质培训班培训教材.pdf VIP
- 7200MA东元变频器说明书.docx
- 2023中考语文名著阅读指导+真题模拟题练习 专题08《傅雷家书》(学生版+解析版).pdf VIP
- 中考语文名著阅读指导+真题模拟题练习 专题14《格列佛游记》(学生版+解析版).doc
文档评论(0)