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祁阳联社稽核监察科二00三年上半年工作总结
祁阳联社稽核监察科二00三年上半年工作总结
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祁阳联社稽核监察科二00三年上半年
工 作 总 结
2003年上半年,稽核监察科全体同志紧紧围绕以“化险、控案、抓降、增效”为中心,内抓管理,外树形象,促进发展,有针对性地对全县农村信用社内部管理、信贷管理、信用站管理等方面开展了灵活多样的稽核、监察和审计工作。元—6月共开展序时稽核83社次,专题稽核6次,主任离任审计29人次,查出在财务、信贷、内部管理、“三防一保”等方面违章违纪行为的共28社次,给予稽核处罚的59人次,金额26868.69元;核实2002年度财务方面违规收支48490元;核实全县信用社2002年度多提两呆手续费338006.73元,多提压非比例奖50647.63元,多提超利润专项奖101048.53元,以上合计金额538192.89元,涉及132社次,已全额收缴县联社会计科管理;查实信贷业务方面违规共67笔,金额1784400元;查实账账不符的社5个,金额777146.48元。现将半年来稽核工作开展情况总结如下:
一、强化管理,进一步完善了稽核工作管理办法。 一是从制度建设入手,规范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。行社“脱钩”后,进行了第三次专项修改,即下
发了《祁阳县农信社稽核检查处罚处理暂行规定》,共四章二十七条,总揽了信用社稽核工作全局。二是清理干部职工及直系亲属借款,并以祁农信社发[2003]48号下发了《关于清理上报农信社干部职工(含退休人员)及直系亲属借款的通知》,本次清理金额5920909元,其中在职人员5135893元,退休人员785016元。为严肃纪律,规范信贷操作行为,清理后,又以祁农信社发[2003]8号下发了《关于对全县农信社干部职工及直系亲属借款清理后的处罚处理通知》,纠正了全县农信社员工在基层社的不良借款行为。
二、强化稽核队伍建设,全方位加大稽核审计力度。 一是为强化农信社稽核工作力度,充实了稽核队伍力量。上半年,县联社根据市联社稽核工作要求,按每8个信用网点配备了一名专职稽核员,并由原有专职稽核员8名增加到9名,保持了稽核队伍相对稳定。二是实行了专职稽核员定点包片、责任包干管理措施。通过定点包片、责任包干,改变了过去那种“流动式”稽核审计为“固定式”稽核审计,强化了稽核员责任,加大了经常性稽核审计力度。1—6月共开展序时稽核83社次,社平1.1次;开展了专题稽核6次,涉及29社次,其中市联社监察内审处安排的专项稽核1次,如全县农信社2002年度会计年终决算稽核;县联社根据工作需要安排了
五次专项稽核,如对2002年全县农村信用社两呆手续费计提情况进行了全面稽核;查实了马鞍岭分社原主任刘爱军同志任期内发放的“三违”贷款1350410元,其中2003年元至3月违章放款301800元;查实黄泥塘信用社98年以来虚收贷款利息13.5万元,且长期挂账的稽核事实;查实兰桥分社出纳员蒋文亚动用营业库款2万元及会计申弼动用信用社资金4万元等问题;开展了主任(含主任会计)离任审计29社次,查实离任人员“三违”贷款157笔,金额307.4万元,并给予一次性罚款14400元。客观而综合地反映了原任主任任期内的经营业绩及存在的主要问题,并对存在的问题提出了稽核建议,将离任审计材料按照与当事人见面签字、各级领导签
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