费用报销规定.doc

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费用报销规定

费用报销流程 报销人填写 → 部门主管签字 → 财务审核 → 总经理核准 → 出纳付款 报销人在取得报销凭据后,粘贴凭据并填写相应的报销单据。 费用报销单由报销人交由部门主管审核签字。 各部门主管签字通过的凭证由报销人递交财务部会计处。 财务审核通过的单据由财务递交给总经理审核,财务审核未通过由财务退还给报销人重新填写办理。 总经理审核通过的凭证交由财务部出纳办理付款,未通过的退还给财务会计处,由财务退还给报销人重新办理。 报销单据的类别 报销单的种类分为: 《费用报销单》—— 能取得正规发票的日常费用报销所用 《支出证明单》—— 无法取得正规发票的日常费用报销所用 《差旅费报销单》—— 出武汉市所发生的车费、住宿费、餐费、交通费、订票费、补贴等 《借支单》—— 以个人名义向公司借款 《请款单》—— 能取得发票,预付给对方的款项 《固定资产购置报销单》—— 价值超过2000元以上的物品 《报销凭证粘贴单》—— 粘贴报销单据所用 报销单据粘贴要求 1、首先将取得的发票分门类别(如餐饮票、交通票、材料票等)。 2、相同类别的发票贴在一张粘贴单上,不同类别的发票不要混贴在一张粘贴单上。 3、在相同类别的发票数量较多的情况下,将发票按金额的大小排序,同金额的粘贴在一起。 4、对发票纸张小并数量少的单据,要求粘贴在粘贴单的黑线框内,不要紧靠粘贴单的左侧,不便于日后 查看。如发票纸张较大且数量较多,将小纸张发票贴在下面,大纸张发票贴在上面,并按从右至左的 顺序粘在粘贴单上,发票不要超出粘贴单,超大发票将上对齐、左对齐,超出部分折叠成粘贴单大小 并折角,方便装订查看。 5、如单据较多一页不够使用时,可另行粘贴。 6、须列明明细的费用,将明细表粘贴在发票上面。 7、粘贴单右列的有关数据据实填写。 报销单的填写要求 1、内容填写完整,部门、日期、附件页数、报销项目、摘要、金额、备注、报销人、大小写都要填写完整。 2、一律用黑色的碳水笔书写,字迹清晰。 3、“报销项目”的填写必须与后面所附发票内容一致(比如用办公发票代替招待费,在报销项目内填写办公费用,在备注一栏用铅笔填写招待费;再比如本人报销手机费不能拿写有别人名字的发票报销)。 4、小写金额用羊角符号封死,大写用圈X封死。 5、由经办人亲自在“报销人”一栏签字,不允许别人代签。 6、部门主管的签字签在报销单的复核一栏。 7、报销单表面无涂改,无脏污。 8、报销单的粘贴要与后面的粘贴单对齐。 报销凭据的审核 1、发票的审核(真实性、合法性) 2、费用的审核(审核费用的真实性) 3、粘贴的审核(是否符合粘贴要求) 4、填写的审核(是否符合填写要求) 报销时间的规定 ■ 每周三为报销付款日期(遇特殊情况如总经理外出等付款顺延至下一个周三)。 各报销人要在每周二之前将凭据递交到财务,最晚要在每周二下午。 ■ 每月28日为财务扎帐日,扎帐日后不再接受当月的报销凭证。 为保证记帐的及时性,原则上当月发生的费用当月报销,有困难当月无法报销的,可次月报销,但不允许拖到第三个月,否则财务不予处理。 费用额度的规定 报销项目 金额 费用说明 办公费 办公用品5元/每人每月,其他办公费凭票据实报销 通信费 办事处电话费、宽带费(据实)、个人手机费(按主管规定) 交通运输费 市内交通费、运输费(要求提供的发票与实际情况相符,要求在每张发票后面写明起止点,要求提供交通明细表),加班车费(晚上加班7:00钟以前不报的士费)。 差旅费 要求能提供出差地的发票,餐费、交通费要提供明细表,相关费用的额度见《差旅费报销规定》 业务招待费 要求提供发票及明细表,发票与明细表上所写就餐地点要相符,要求提供招待费的申请单或者批复邮件 误(工作餐)费 工作餐主要是指因为加班而耽误就餐公司所给予的餐费补贴,加班包括工作日、双休日和节假日,加班不满1小时的不报工作餐。凭加班申请单结算。 修理费 印刷费 租赁费 提供不了发票的填写支出证明单,并附上房东的收条、身份证及合同复印件 房租 水电费 书报(资料)费 车辆费用 按主管要求的额度报销 会议费用 招聘费用 招标费 咨询费 固定资产 先申请,再报销,填写《固定资产请购报销单》 购买低值易耗品 其他费用 个人借支的规定 个人借支本着“前帐不清,后帐不报”的原则。 个人借支要及时取得发票冲帐。 冲帐要与个人借支的项目相对应。 超过三个月个人借支未冲销的,请写情况说明,经部门主管和总经理签字后往后顺延三个月,依此类推,否则从第四个月起将扣减借支人的工资,一个月的工资下个月再扣,直到借支扣完为止。 现金使用的范围 《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,确定现金使用范围: 职工工资,个人劳动报酬,支付给个人的各种奖金各种劳保,福利费用,差旅费, 其他垫付款的支付。 发票的定义、

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