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南京审计学院内部审计工作规定-审计部-南京审计大学
南京审计大学内部审计工作规定
第一条 为了加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《中国内部审计准则》和《江苏省内部审计工作规定》,结合我校实际情况,制定本规定。
第二条 本所称内部审计,是指内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业目标的实现。
第条? 内部审计机构应加强审计质量控制,定期接受各级教育行政主管部门内部审计机构对所属高校内部审计工作进行的质量评估。内部审计应遵循以下原则:
?(一)关注学校资源,对利用资源、开展业务、取得绩效的过程和结果进行审计。
?(二)坚持业务活动审查与财务活动审查相结合,运用业务入手审计方法,开展财务审计与业务审计相结合的综合管理审计。
?(三)坚持审计控制与审计评价相结合,根据业务特点,采取事前审计、事中审计、事后审计等方式组织审计业务。
?(四)根据学校治理结构、管理体制等有关内部环境和内部审计资源状况,把握总体、突出重点,科学合理地确定内部审计业务战略。
?(五)着眼于促进问题解决,立足于促进机制建设,通过与相关部门合作促进学校事业发展。
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