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山东电子职业技术学院财务报销规定.doc
财务支出审批和报销办法
严格财务支出审批和报销程序,采用先审批后报销的方法;各部门安排核算员负责本部门核算、审批、报销工作,其他人员不予办理审批和报销手续(职工子女托儿费报销除外)。
一、审批程序
严格预算管理,预算一经下达,各部门要严格执行,强化预算约束。
1、预算外支出,确需增加预算的由使用部门写出书面申请,经分管领导、院长批准追加预算后按预算内支出执行。
2、每笔支出前部门核算员填写预算支付审批表(项目名称必须与年初下达的预算中项目名称一致),部门核算员、部门领导签字后,到财务审计处预算审查(包括项目总额、已支付百分比、可用金额),分管领导批准(超过2000元需要经院长批准)后方能执行,严禁“先斩后奏”(包括对方垫支的项目),否则,不予报销。
3、签订的所有经济合同必须向财务审计处提供合同原件,按合同付款进度付款,否则不予付款。
不是一次结清所有款项的业务,按本次实际支付金额开具发票、办理审批手续。
4、不得随意变更预算项目及金额,如确需变更的,要经分管领导批准,相应核减本部门其它项目金额,部门经费总额不变。
5、凡办公家具、仪器设备由使用部门办理预算支付审批表,由总务处、设备与资产管理中心负责采购,使用部门不得自行采购。
6、对外结算金额在1000元以上的一律用支票支付。
7、各部门自行记录好预算执行情况,以备复核。制定下年度预算时,财务审计处不再对各部门提供本年度预算执行情况。
二、报销程序
(一)报销时必须带签字手续完备的预算支付审批表,否则不予报销。
(二)报销前票据先经财务审计处出纳审查
1、审查发票内容与“预算支付审批表”上“项目名称”、“项目详细说明”是否一致。
2、审查发票的真伪,只有税务机关认可的正式发票才能在学院报销,定额发票原则上不能报销。
3、审查发票的基本要素
审查发票的基本构成要素是否正确填写,主要包括:开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额,小写金额、大写金额、开具发票单位盖章、收款人、发票使用有效期限签字。
4、审查发票的逻辑关系
根据发票上记载的经济内容,审查发生业务的真实性;根据发票上的单价、数量,可以验证总金额的正确性。
5、大宗物品在发票上无法注明明细的,应附发票开具单位开出的明细单并盖章。
6、实际报销金额与审批单预算金额不一致时,需先到财务审计处预算管理员处更正本次预算额(实际报销金额大于审批单预算金额的,须重新补签预算审批单)。
(三)、到外地出差、餐费、出租车票,无论报销金额多少必须由院长签字。
(四)、购买固定资产、材料、教材、图书的应办理入库手续,到财务审计处报销时须同时提交预算支付审批表、发票、“入库单”,经财务审核后才能报销。
(五)、从学院借取现金或领用支票的,事毕后费用报销要及时:差旅费须在回校后一周内报销;采购物资的须在自借款之日起十五日内(跨月的应在次月5日前)报销;通过银行汇款的,须在十五日内(跨月的应在次月5日前)报销;与供货方签定合同的按照合同规定执行;其他借款的最长期限为一个月。逾期不报销的,相关部门要督促尽快报销,报销之前停止该部门所有其他会计业务;并按我院纪委有关规定处理。
职工子女托儿费至少每半年报销一次,超过半年的不予报销。
所有报销的发票原则上不能跨年(在12月20日之后发生的业务应在次年开始报销后5日内报销完毕),逾期不予报销。
财务审计处在每年12月20日停止各种报销业务。
三、签字流程
所有支出部门负责人、分管领导要严格审查、把关。
1、追加预算
预算外支出由使用部门写出书面申请,经分管领导、院长批准追加预算后按预算内支出执行。
2、预算支付审批表
部门核算员填写财务支审批表,部门领导签字后,到财务审计处预算审查(包括项目总额、已支付百分比、可用金额),分管领导批准执行(超过2000元需要经院长批准)。
3、发票
经办人签字(在名字前写“经办人”)、部门领导签字、财务审计处出纳审查、财务审计处处长审核,分管领导批准,院长批准。
财务支出审批流程图
否
是
否
是
财务报销流程图
否
是
写新增预算审请,部门领导、分管领导签字,院长批准。
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