民营企业内部审计 [2].docVIP

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代号: 中共山东省委党校在职研究生 毕业论文 论文题目 民营企业内部审计研究 专 业 经济管理 论文页数 33页 论文字数 1.66 (万) 摘 要 随着我国市场经济的不断发展,民营企业从无到有,从小到大,迅速崛起,成为中国经济发展过程中最富活力、最引人注目的部分,也成为推动中国经济实现经济转型、保持持续高速增长的主要动力之源。从现代公司治理结构看,民企建立现代企业管理制度,健全的内部审计是必不可少的。对民营企业的管理和监督促进民营企业内部控制制度的健全和完善,提高 二、民营企业内部审计的现状 10 (一)民营企业内部审计取得了一定进展 11 1、民营企业对内部审计的总体认知持肯定态度 11 2、内部审计为推进民营经济发展发挥了重要作用 12 3、民营企业内部审计业务的开展取得了长足进展 14 (二)民营企业内部审计存在诸多问题 14 1、民营企业内部审计法制建设滞后,政策及法律依据不充分 17 2、管理层对内部审计认识不足,家族式管理模式阻碍其正常发展 18 3、民营企业内部审计机构设置不规范 19 4、民营企业内部审计职能单一,审计范围存在局限性 20 5、民营企业内部审计方法和技术手段简单 21 6、民营企业内部审计人员整体业务素质不高,影响了审计工作质量 22 三、完善民营企业内部审计对策分析 23 1、完善内部审计法律配套体系 23 2、民营企业家应强化内部审意识,提高对内部审计的重视程度 24 3、规范民营企业内部审计机构的设置 26 4、准确定位民营企业内部审计职能”。在20世纪80年代以前,我国的民营经济几近停滞。改革开放以后,在中国特色社会主义理论的指导下,我国的民营经济开始活跃起来,并取得了长足进展。随着市场经济的快速推进,民营经济规模迅速膨胀,逐渐从以往以手工作坊为主的个体户成长为颇具规模的企业集团,一跃成为推动经济和社会发展的主要力量,为中国经济的蓬勃发展做出了重要贡献。但随着改革开放进程的进一步加快,企业的内外部环境发生了巨大的变化,迫切要求民营企业为了实现预防风险、改善经营、提高效益,最终提高市场竞争能力等更高的目标而尽快建立现代企业制度,进一步完善企业法人治理结构,完善企业内部审计。 2.内部审计概述 根据中国内部审计协会在《内部审计基本准则》中的界定,内部审计是指组织内部的一种具有独立性和客观性的经济监督和评价活动,主要通过检查和评价其经营活动以及内部控制管理系统的恰当性、合法性、有效性来实现组织目标。而国际内部注册审计师协会(IIA)对内部审计做出了必威体育精装版定义,内部审计是一种具有独立性和客观性的确认和咨询活动,其目的在于提高整个组织的运行效率,实现组织的价值增值。主要运用系统化、规范化的方法,针对企业的经营风险和内部控制管理系统,进行评价、改进、治理,增强企业预防和抵御风险的能力,改善内部控制管理系统,提高经济效益和经营管理水平。由此可见,在对内部审计目标、基本职能等方面的理解上,两个定义存在较大差异,这也反映了我国内部审计较国际内部审计发展水平仍存在较大差距。本文因研究需要,采用的是国际内部注册审计师协会(IIA)的定义。内部审计因其在企业管理中具有独特的巨大优势,置身于企业内部,在了解企业的人财物、产供销、资源优化配置以及企业的资本运作等方面有天然的便利条件,信息较为灵通,较为熟悉情况,通过各种类型的审计业务,可以在提高生产效率、改

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