管理评审[内审]、外来文件清单.docVIP

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无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 管 理 评 审 计 划 表单编号:GY—5.4—01 评审目的: 评价公司质量方针和质量目标,质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。 审核依据:ISO9001:2000标准和公司质量手册、支持性文件。 评审参加部门、人员 主持:总经理。 出席:管理者代表,各部门负责人及有关人员。 评审内容:1、2008年度第一次内审质量管理体系情况分析。 2、质量方针和质量目标及其实施情况。      3、产品过程质量分析,产品符合性情况。 4、顾客投诉的处理重大质量事故处理。 5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。 6、公司的组织机构,职责权限,资源配置是否适宜。 7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。 各部门评审准备工作要求: 1、第一次内审的审核报告及比较分析。 质检部 2、质量方针和质量目标实施情况报告。 质检部 3、产品过程质量及 符合性情况报告。 质检部 4、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 业务部 5、产成品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。 生产部 6、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 生产部 计划的评审时间: 2008年度管理评审定于9.25日在公司2楼会议室进行。具体安排见附件《管理评审通知单》。 编制:蒋培亮 审核:蒋培亮 批准:徐正丰 日期: 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 不符合报告 表序: 表单编号:GY—8.1.2—04 受审核部门 部门负责人 审核员 审核时间 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 预定完成日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 日期: 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 管 理 评 审 通 知 单 表序 : 表单编号:GY—5.4—02 评审会议时间:2008年 9 月 25 日13:00 ~ 15:30 评审会议 评审会议地点:公司二楼会议室 参加人员: 主持:总经理。 出席:管理者代表,各部门负责人及有关人员。 评审内容要点: 1、2008年内部质量体系审核分析,公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。 发言部门: 质检部 2、质量方针和质量目标实施情况报告。 发言部门: 质检部     3、产品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。 发言部门: 质检部、技术部 4、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 发言部门: 生产部、技术部 5、公司的组织机构,职责权限,资源配置的适宜性。 顾客员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门: 各部

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